你好,以前的計(jì)提所得稅少計(jì)提了,補(bǔ)計(jì)提就是了,如果跨年了 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
老師你好,我想問一下。17年的所得稅。交了。但做分錄的時(shí)候。沒有計(jì)提 現(xiàn)在怎么平 我剛搬帳的時(shí)候。才看到以前遺留下來的。不知道之前的會(huì)計(jì)是如何做的 現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借 未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整 老師我按照這個(gè)分錄調(diào)賬,。為啥還是有余額呢。
老師,你好,請(qǐng)問17年的賬務(wù)他們的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到了,未交增值稅下,但是計(jì)提的時(shí)候直接按照交稅的金額計(jì)提的,相當(dāng)于未交增值稅就有掛賬多出來這個(gè)進(jìn)賬轉(zhuǎn)出的金額,那現(xiàn)在改怎么調(diào)整勒?謝謝
新接手一家公司賬,發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)每個(gè)賬戶都有余額,有貸方余額,也有借方余額,查了一下并無欠交稅款,查了之錢賬,余額是從前幾年一直遺留下來的,我估計(jì)應(yīng)該是有的計(jì)提的多,有的沒有計(jì)提形成的,那么我現(xiàn)在貸方余額的不計(jì)提,借方余額的多計(jì)提可以嗎
老師,我想請(qǐng)問下公司有筆1718年的應(yīng)收款9萬多沒有收到的,我想確定壞賬了,但是確定壞賬后的話我應(yīng)該計(jì)提的所得稅是不是就少了?那我申報(bào)所得稅的時(shí)候不是按照利潤總額來交嗎?那匯算請(qǐng)教的時(shí)候不能稅前扣除的話是不是要調(diào)增交稅?那我到時(shí)候要補(bǔ)金額要用到以前年度損益調(diào)整?
老師你好,請(qǐng)問下我查到以前的計(jì)提所得稅少計(jì)提了,但是交稅的時(shí)候是按照正確的交的,現(xiàn)在怎么調(diào)整過來,不然查賬一直都是有個(gè)借方余額,謝謝
老師,蘄艾服務(wù)開票幾個(gè)點(diǎn)的稅?謝謝
我們公司新成立一個(gè)分公司,需要單獨(dú)做賬核算,和單獨(dú)報(bào)稅嗎
老師你好,請(qǐng)問我們有家既是客戶又是供應(yīng)商我們開票給他,他也開票給我們了,銀行沒有收付款,所以賬上掛著應(yīng)收應(yīng)付款,這個(gè)情況可以做賬直接對(duì)沖完嗎 或者做個(gè)抹賬協(xié)議 然后做賬直接沖銷嗎
老師,建筑勞務(wù)的增值稅稅率多少,包含一般納稅人和小規(guī)模納稅人
老師,私戶收款金額比較大,是不是有風(fēng)險(xiǎn)?
老師你好、請(qǐng)教一下、我入職的這家公司、先做了出納、然后做個(gè)應(yīng)付會(huì)計(jì)(就負(fù)對(duì)接供應(yīng)商、他們開票、我安計(jì)劃付款)還掛了主辦會(huì)計(jì)的名、但稅務(wù)其他人在辦、這種情況他們公司要是有問題、我有沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師,麻煩問問對(duì)方是小規(guī)模納稅人,開票來,我們公司可以抵稅嗎?謝謝
你好 老師 2019年收了一筆苗木錢,錢收了,當(dāng)時(shí)沒開票,也沒做預(yù)收,這個(gè)怎么調(diào)整
合伙人用分紅,通過公司對(duì)公賬戶買房子,大概25萬,憑證應(yīng)該怎么記賬
公司買房子比如說25萬可以抵稅嗎