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老師你好,請(qǐng)問下我查到以前的計(jì)提所得稅少計(jì)提了,但是交稅的時(shí)候是按照正確的交的,現(xiàn)在怎么調(diào)整過來,不然查賬一直都是有個(gè)借方余額,謝謝

2021-10-29 14:30
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-29 14:31

你好,以前的計(jì)提所得稅少計(jì)提了,補(bǔ)計(jì)提就是了,如果跨年了 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅

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你好,以前的計(jì)提所得稅少計(jì)提了,補(bǔ)計(jì)提就是了,如果跨年了 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
2021-10-29
你說這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)有余額還是啥,你去看明細(xì)賬,
2020-07-28
你這個(gè)交稅不是做借未交增值稅貸銀行。這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅?那做啥,科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉,多做沖掉
2020-09-16
你可以按這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)掉,不平你調(diào)利潤分配未分配利潤調(diào)平,
2020-11-27
借應(yīng)交稅費(fèi)? 貸所得稅費(fèi)用
2022-03-01
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