咨詢服務 不用寫單位 分五張開
老師,我們單位跟別的公司簽訂勞務購買服務協(xié)議,我們單位全部人員派到別的公司,我應該開什么發(fā)票?
老師,我們公司簽了一個咨詢服務合同,金額5萬,我想問下,開發(fā)票是開什么勞務名稱?單位是什么?我們公司的發(fā)票是萬元單位的
老師您好,咨詢:我們單位與甲方簽訂合同,然后開票也是按合同的單位名稱開的,但是給我們付款的單位名稱又是另一家單位,請問這樣子會有什么問題嗎,有問題的話需要如何處理呢
我與事業(yè)單位簽了勞務合同,單位是通過公帳給我發(fā)的工資,需要我開發(fā)票給公司,簽了一年的合同,金額是12萬。但開普通增值稅可以不
老師想咨詢一下,我們公司招保潔,保潔公司和我們簽的是勞務派遣合同,也是給我們開保潔費發(fā)票,這樣簽的勞務派遣合同對于我們稅務等其他方面有沒有什么問題
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
老師問一下怎么根據(jù)收入成本倒退增值稅稅負呢?謝謝
租了地皮15年期,按使用權資產(chǎn)折舊,還是怎么處理呢?
老師,個體戶經(jīng)營所得稅申報分錄: 計提時 借:其他應收款-個體戶法人 貸:應交稅費-個人所得稅 繳納時: 借:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 個體法人還交經(jīng)營所得稅的錢: 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:其他應收款-個體戶法人 這樣是不是要準確一些?
開咨詢服務,不是開咨詢服務費是嗎?
你好,咨詢服務和咨詢服務費是一樣的。
數(shù)量要寫嗎
服務類的,沒有數(shù)量和單位可以的。
單價是填50000元嗎
你直接開五張,一張是1萬就行。你的數(shù)量不用填寫。
你要填寫數(shù)量的話,單價是5000。