您好!這屬于非房產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn),不管是自建還是外購(gòu)的,都是除以1+5%后再乘以5%來(lái)預(yù)繳增值稅的哦
老師,業(yè)務(wù)6,轉(zhuǎn)讓自建的不動(dòng)產(chǎn),為全額納稅,一般納稅人又沒(méi)說(shuō)簡(jiǎn)易計(jì)稅,不是一般計(jì)稅嘛,問(wèn)的預(yù)繳,稅率0.05不是應(yīng)該全額?(1+0.09)??0.05嘛
老師,非房地產(chǎn)企業(yè)銷售自建不動(dòng)產(chǎn),1.選擇一般計(jì)稅方法,預(yù)繳增值稅=全部?jī)r(jià)款/(1+5%)*5%.那么申報(bào)呢?申報(bào)增值稅=全部?jī)r(jià)款/(1+9)*9%-預(yù)繳稅款-進(jìn)項(xiàng)稅額,對(duì)嗎?這里一般計(jì)稅方法申報(bào)稅率是9%.2.如果簡(jiǎn)易計(jì)稅,申報(bào)與預(yù)繳相同。是嗎?
郭老師請(qǐng)問(wèn)一下,公司是一般納稅人,主行業(yè) 是簡(jiǎn)易征收差額計(jì)稅5%,進(jìn)項(xiàng)不 能抵扣。其他還有一般計(jì)稅6%稅 率的業(yè)務(wù)。那取得整個(gè)公司的房屋 租賃專票,能全部抵扣一般計(jì)稅的 銷項(xiàng)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下這里的提供勞務(wù)派遣服務(wù),一般納稅人選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,差額是5%,全額3%,這個(gè)全額稅率是不是寫錯(cuò)了?全額不應(yīng)該是6%嗎
不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓一般納稅人老項(xiàng)目、小規(guī)模納稅人簡(jiǎn)易征收, 1.非自建 (1)不動(dòng)產(chǎn)所在地預(yù)繳:轉(zhuǎn)讓差額/(1+5%)×5% (2)機(jī)構(gòu)所在地申報(bào):轉(zhuǎn)讓差額/(1+5%)×5%-預(yù)繳 這里的第二點(diǎn)跟第一點(diǎn)沒(méi)有區(qū)別吧?都是差額,那第二點(diǎn)的預(yù)繳不就是第一點(diǎn)計(jì)算出來(lái)的金額?
老師,個(gè)體工商戶,怎么還建賬呢?報(bào)自然人扣繳客戶端里面的經(jīng)營(yíng)所得和電子稅務(wù)局里面的增值稅呢?
上個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)了,這個(gè)月發(fā)票紅沖,需要做哪些處理,賬上怎么做,比如上個(gè)月開票金額38萬(wàn),這個(gè)月要調(diào)整改開37萬(wàn)。
老師,我這邊需要支付一個(gè)居間費(fèi),對(duì)方是公司還是個(gè)人目前我還不知道,我這邊需要注意什么
老師,您好。有一筆公司的承兌,因?yàn)橹癆公司賬戶可能被封就先背書到B公司了,兩個(gè)公司之間沒(méi)有關(guān)聯(lián),現(xiàn)在到期了,錢轉(zhuǎn)到B公司后,B再轉(zhuǎn)給A,這筆錢A公司應(yīng)該怎么記賬才合理呢
轉(zhuǎn)款信息備注與開票信息不一致可以嗎?
老師,家具安裝與維修,可以開勞務(wù)費(fèi)不。
2025.5.14支付車間裝配部購(gòu)買三腳插頭費(fèi)用:50元計(jì)入什么科目明細(xì)?
綠化帶廠地維修費(fèi)做什么科目
老師,編寫劇本的收入,發(fā)票怎么開?
2025.5.7支付行政部購(gòu)買光盤費(fèi)用及跑腿費(fèi):72元計(jì)入什么科目明細(xì)?