您好,是的,沒有區(qū)別的,簡易計稅的稅事實上都交在了不動產所在地。
一、1.您單位未填報A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》,該表適用于發(fā)生資產折舊、攤銷的納稅人,無論是否納稅調整,均須填報,請核實。二、1.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎信息表》“104從業(yè)人數(shù)”為:【5】人,季度預繳申報表中填報的從業(yè)人數(shù)的季度平均值為:【4】人,請核實。三、1.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎信息表》“103資產總額”為:【33.2】萬元,季度預繳申報表中填報的資產總額的季度平均值為:【29】萬元,請核實。四、1.根據財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經費支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準予在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結轉扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》第5行2列職工教育經費的實際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【79900】元,比例不足8%,請確認職工教育經費支出是否完整填報。年報的時候提出這個是要怎么改這個要更改也改不了
老師,幫我看看這題怎么算得?轉讓環(huán)節(jié)的稅金怎么算??? 某房地產開發(fā)公司是增值稅一般納稅人,2020年5月擬對其開發(fā)的位于市區(qū)的寫字樓項目進行土地增值稅清算,該項目資料如下(1)2016年1月以8000萬元競得國有土地一宗,并按規(guī)定繳納契稅400萬元(2)2016年3月開始動工建設。發(fā)生房地產開發(fā)成本15000萬元,其中包括裝修費用4000萬元(3)發(fā)生利息支出3000萬元,但不能提供金融機構貸款證明(4)2020年3月,該項目全部銷售完畢,共取得含稅銷售收入42000萬元(5)該項目已預繳土地增值稅450萬元根據上述資料,回答下列問題: 3. 計算土地增值稅時,可扣除項目金額合計為(?。┤f元。 A.37560 B.30660 C.30000 D.31120 是不是轉讓時的增值稅42000/(1+5%)*5%*(7%+3%+2%)=240? 扣除金額,8400+15000+2340+240+4680=3660?
1.利寧工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,機構所在地在甲縣。2021年6月10日轉讓其2014年購買的一幢寫字樓。取得含稅轉讓收入4500萬元。該寫字樓位于乙縣,2014年購買時的價格為2900萬元,保留有合法有效憑證;該辦公樓資產原值3000萬元,已經計提折舊150萬元。已知:利寧工業(yè)企業(yè)對于該項業(yè)務選擇了簡易計稅方法寫字樓的增值稅預征率為5%,征收率為5%,稅率為5%,請回答下列問題。要求:(1)利寧工業(yè)企業(yè)需要向哪個縣的稅務機關預繳增值稅?預繳多少?如何進行預學稅款的賬務處理?(2)利寧工業(yè)企業(yè)需要向哪個縣的稅務機關中報繳納增值稅?申報繳納時是否需要補繳稅款?利寧工業(yè)企業(yè)轉讓寫字樓時計提增值稅時應如問進行賬務處理?(注意:僅需答出與增值稅有關的賬務處理,金額單位為萬元,結果要求保留兩位小數(shù))
位于市區(qū)的甲公司(非房地產開發(fā)企業(yè))為增值稅一般納稅人,2022年3月轉讓一棟其2010年自建的辦公樓,取得含稅收入35?000萬元,已按規(guī)定繳納轉讓環(huán)節(jié)的印花稅、城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加,并取得相應完稅憑證。 該辦公樓于2?010年建造時為取得土地使用權支付地價款3?000萬元,繳納契稅90萬元以及按國家統(tǒng)一規(guī)定繳納的其他土地相關費用5萬元。房地產開發(fā)成本共計5?000萬元,全部采用自有資金開發(fā)建設。 經當?shù)囟悇諜C關委托的評估機構評定,該辦公樓重置成本價為30?000萬元,成新度折扣率為五成。 (其他相關資料:甲公司對于轉讓該辦公樓選擇增值稅“簡易征收”方式;甲公司簽訂的不動產轉移書據中增值稅稅額沒有單獨列示,轉讓不動產產權轉移書據的印花稅稅率為0.5‰。) 考試中,這個房地產開發(fā)成本共計5?000萬元是不是永遠都 是干擾項?
不動產轉讓一般納稅人老項目、小規(guī)模納稅人簡易征收, 1.非自建 (1)不動產所在地預繳:轉讓差額/(1+5%)×5% (2)機構所在地申報:轉讓差額/(1+5%)×5%-預繳 這里的第二點跟第一點沒有區(qū)別吧?都是差額,那第二點的預繳不就是第一點計算出來的金額?
如果個體戶開的房租的發(fā)票,需要繳納房產稅嗎?
請問 政府投資公司 工程項目,里面的人員工資能不能吧工資 還有辦公費什么的科目都設在 在建工程里邊 設置管理費 辦公費 人員工資 財務費用什么的?
老師,咨詢個問題,店鋪幫我們銷售了物品,我們給店鋪價格是10000元,但是店鋪自己賣了20000萬,店鋪開不了發(fā)票,讓我們開發(fā)票20000元,我們應該收入對方差價的稅對不
工資是銀行代發(fā)的,那中秋福利費如果也統(tǒng)一發(fā)的話,可以把項目改成中秋福利讓銀行批量代發(fā)嗎?
老師,怎么提高溝通能力?
老師,假期過節(jié)費200元可以從公戶轉給員工么,需要扣個稅么
子公司盈利,集團公司虧損,怎么把子公司的利潤提取到集團公司呢
更正申報了以前年度的企業(yè)所得稅,以前年度的財務報表也作了相應調整,涉及的會計憑證放發(fā)現(xiàn)錯誤的會計時期,財務報表與稅局申報不一致了呀
我5萬元凈工費,公司讓我開普票,我找別人代開,我應收公司多少錢?人家代開我給人家付多少?
請宋生老師回答 我公司正常開發(fā)票,每月開8-9張發(fā)票總 額在二十多萬,昨天到了一筆錢29.4萬,我開一張29.4萬的發(fā)票,稅務那邊會提示嗎?