你好,計(jì)入進(jìn)口樣品的成本核算?

老師,您好!想請教一個問題,我司倉庫庫存“塑膠管”381個暫借給客戶使用(客戶為國外客戶,出口時 是客戶自己用他們賬戶出口,不清楚有沒有走報關(guān)程序);2. 我司沒有做相應(yīng)的出庫記錄。 3. 現(xiàn)在客戶返還我們的“塑膠管”,但是進(jìn)關(guān)時,海關(guān)覺得太重了,需要正式報關(guān)進(jìn)口,需要教繳納增值稅和關(guān)稅。(此費(fèi)用由公司的賬上已經(jīng)直接扣費(fèi),我司屬于消費(fèi)單位,買單進(jìn)口形式)。這個客戶是大客戶,完全不會將我們進(jìn)口時繳納的增值稅關(guān)稅補(bǔ)回給我們的。請問這個賬怎么做?謝謝!
國外客戶給我們寄來的樣品,進(jìn)口的時候繳納進(jìn)口關(guān)稅,這個進(jìn)口關(guān)稅是要做進(jìn)費(fèi)用科目里還是成本科目里
老師你好,進(jìn)口貨物再路過海關(guān)的時候需要繳納關(guān)稅及進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅 問題1:關(guān)稅題目給多少稅率就是多少稅率是嗎,沒有固定的稅率對嗎? 問題2:繳納關(guān)稅的同時,還需要繳納13%或9%的進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,次日這批進(jìn)口貨物對外銷售時,繼續(xù)繳納增值稅,國外進(jìn)口時取得的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行抵扣就行了是嗎老師?
香港客戶寄來樣品,樣品免費(fèi)給我們、但國內(nèi)通關(guān)費(fèi)和稅金都我們自己承擔(dān),收到樣品后會寄往境外母公司檢測用、只做測試不會銷售、那這樣的話賬務(wù)如何操作?進(jìn)口增值稅不得抵扣、出口寄送費(fèi)用做銷售費(fèi)用處理?
我司是外貿(mào)企業(yè),收到國外客戶給我們寄了一個樣品,不收我們費(fèi)用,但是我們有海關(guān)進(jìn)口增值稅 關(guān)稅,這樣賬務(wù)上要怎么做呢? ?另外這個樣品我們也不做與銷售,因?yàn)榫鸵粋€小小的,價值也就25美金
你好老師,在學(xué)習(xí)實(shí)操的時候,老師講到增值稅申報時填寫的金額是利潤表首行的營業(yè)利潤的數(shù)據(jù),也就是說,營業(yè)利潤的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請問營業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進(jìn)對方賬戶個人卡里,對方開票需要加點(diǎn),廠房已經(jīng)建成幾個月,已投入使用幾個月,幾百萬的廠房,請問給補(bǔ)入到賬里嗎?有什么注意事項(xiàng)?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會計(jì)上確認(rèn)收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈者捐贈助學(xué)金,這個助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時候選擇了業(yè)務(wù)活動,捐贈支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候收入捐贈都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這個是不是不對
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?


是入到銷售費(fèi)用科目嗎
還是其他業(yè)務(wù)成本或者主營業(yè)務(wù)成本
你好,進(jìn)口的時候繳納進(jìn)口關(guān)稅,計(jì)入進(jìn)口樣品的成本核算? 不是通過銷售費(fèi)用科目?
但是是樣品,它沒有對應(yīng)的收入
是國外的客戶給我們寄來的樣品
你好,你單位取得這個樣品,今后會對外銷售嗎?
不會,就是看一下
你好,那可以通過管理費(fèi)用科目核算?