您好,這個(gè)的話,其實(shí)可以作為材料費(fèi)用的入賬的
老師好,我們是外貿(mào)企業(yè)只做出口,但是有一個(gè)客戶的貨其中一部分要求發(fā)到上海的沒有出口也沒有報(bào)關(guān),但是收到客戶付的美金款,這個(gè)怎么處理呢,怎么做賬報(bào)稅呢
我們這邊是一個(gè)供應(yīng)鏈公司,也就是一個(gè)服務(wù)商,我們?cè)趪?guó)外進(jìn)回來(lái)的貨賣給國(guó)內(nèi)客戶,所有的費(fèi)用都是國(guó)內(nèi)客戶承擔(dān), 費(fèi)用又國(guó)內(nèi)客戶轉(zhuǎn)給我們,我們委托報(bào)關(guān)公司報(bào)關(guān)和把款付到國(guó)外去,后面就是開票流程了,我們收到國(guó)內(nèi)客戶多少錢就開多少票出去,我們付出去的這部分有海關(guān)增值稅抵扣,這樣銷售額就不用交稅了
我們這邊是一個(gè)供應(yīng)鏈公司,也就是一個(gè)服務(wù)商,我們?cè)趪?guó)外進(jìn)回來(lái)的貨賣給國(guó)內(nèi)客戶,所有的費(fèi)用都是國(guó)內(nèi)客戶承擔(dān), 費(fèi)用又國(guó)內(nèi)客戶轉(zhuǎn)給我們,我們委托報(bào)關(guān)公司報(bào)關(guān)和把款付到國(guó)外去,后面就是開票流程了,我們收到國(guó)內(nèi)客戶多少錢就開多少票出去,我們付出去的這部分有海關(guān)增值稅抵扣,這樣銷售額就不用交稅了,相當(dāng)于我們平進(jìn)平出,這樣海關(guān)會(huì)不會(huì)查我們 ,都沒有賺錢的嗎?
香港客戶寄來(lái)樣品,樣品免費(fèi)給我們、但國(guó)內(nèi)通關(guān)費(fèi)和稅金都我們自己承擔(dān),收到樣品后會(huì)寄往境外母公司檢測(cè)用、只做測(cè)試不會(huì)銷售、那這樣的話賬務(wù)如何操作?進(jìn)口增值稅不得抵扣、出口寄送費(fèi)用做銷售費(fèi)用處理?
老師,我們業(yè)務(wù)這邊,客戶的樣品因質(zhì)量問題需要補(bǔ)貨,因?yàn)槭菄?guó)外客戶,樣品基本都是不會(huì)退回來(lái),但后面我們又要補(bǔ)樣品給客戶,樣品又不收錢。用什么途徑出口呢!報(bào)關(guān)出口的話,又不收錢,報(bào)關(guān)單沒有單價(jià)和金額。就種情況我們應(yīng)該怎樣處理呢
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來(lái)了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬(wàn),但實(shí)際我們期末余額只有2萬(wàn)多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報(bào)的時(shí)候怎么來(lái)個(gè)不是小微企業(yè)?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來(lái)了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬(wàn),但實(shí)際我們期末余額只有2萬(wàn)多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師您好,小微企業(yè)2024年虧損4萬(wàn),匯算清繳調(diào)增1萬(wàn),還是虧損3萬(wàn),與財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要做什么賬務(wù)處理嗎?
3大題3小問,2023年預(yù)計(jì)息稅前利潤(rùn)怎么計(jì)算?為什么不是(10-4)??1000??1.1?
老師這種發(fā)票可以報(bào)銷嗎,發(fā)票章是身份證號(hào)碼
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料中,立項(xiàng)決議書有固定的模板嗎?還是企業(yè)自制就行?
發(fā)現(xiàn)24年8月增值稅比財(cái)務(wù)報(bào)表少申報(bào)2萬(wàn)怎么辦