借進(jìn)項(xiàng)稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這樣來沖
姐麻煩還有個問題問您 這是我們7月份做的憑證 直接付款了 管理費(fèi)用包涵進(jìn)項(xiàng)稅了 8月收到發(fā)票已經(jīng)抵扣了 這個月領(lǐng)導(dǎo)非要用稅沖減管理費(fèi)用 這個賬怎么做
老師好!請問物業(yè)管理費(fèi)付了沒有收到發(fā)票,做了一筆管理費(fèi)用。第二個月收到增值稅發(fā)票,是不是稅這部分直接做借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅,然后沖減管理費(fèi)用呢?謝謝!
您好老師 我6月份有張憑證本來是普票的 我沒有收到發(fā)票就先把賬做了 全部進(jìn)了管理費(fèi)用2384元 然后7月份才收到發(fā)票 是專票 我這個7月份收到的發(fā)票就是有134.94元的進(jìn)項(xiàng)稅 這個分錄要怎么做或者對這筆賬務(wù)怎么處理較好?
老師您好,問你一下,錄完憑證最后進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理,我現(xiàn)在做8月份的賬,但是這個進(jìn)賬我已經(jīng)認(rèn)證了也抵扣,現(xiàn)在我8月份賬怎么處理,9月份交稅怎么處理,麻煩您把這個分錄過程給我發(fā)一下。謝謝
本月有筆費(fèi)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)多開2分,增值稅已經(jīng)申報了也已經(jīng)勾選認(rèn)證了未做轉(zhuǎn)出,準(zhǔn)備在下月做轉(zhuǎn)出,那這個月改怎么做分錄,假如支付4999.72,發(fā)票開了5000,管理費(fèi)用4716.98應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅283.02貸應(yīng)付賬款5000,借應(yīng)付賬款4999.72貸銀行4999.72,還是直接按照4999.72做管理費(fèi)用
老師,個體工商戶最近一期增值稅申報表顯示本期免稅銷售額55000,是一個季度就給55000免增值稅額度嗎?超過這些就交增值了?還是說季度30萬以內(nèi)普票免稅
個體工商戶查賬征收需要注意啥老師?21年成立的,沒有賬本?和核定征收有啥區(qū)別
老師,請問我們公司管理人員為了項(xiàng)目出差的差旅費(fèi)用是計入管理費(fèi)用還是項(xiàng)目成本
請問老師,剎車片公司財務(wù)主要負(fù)責(zé)哪些內(nèi)容?剎車片行業(yè)現(xiàn)在怎么樣?
老師,請問建材店可以開建筑服務(wù)機(jī)械臺班費(fèi)的發(fā)票嗎?
老師,我們大包裝干貨,自己拆成小包裝出售,用的袋子、膠帶等這些包裝物,計入銷售費(fèi)用嗎?
老師,定期定額的個體戶稅后利潤,轉(zhuǎn)入法人個人賬戶還要交稅嗎?寫哪些摘要比較合理?
老師好,請問沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益是不是,資產(chǎn)負(fù)債表是不平的。
老師好。。請問白酒的消費(fèi)稅是怎么樣計算的。
支付給農(nóng)戶的地租資金,農(nóng)戶要給我們開具地租發(fā)票嗎?如果不開具,怎么做才合規(guī)
是借應(yīng)交稅金_進(jìn)項(xiàng)稅 貸管理費(fèi)用 用負(fù)數(shù)沖就可以了嗎老師
是的,是借方管理費(fèi)用負(fù)數(shù)就這樣處理就行,不是貸方哦
借應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅 借管理費(fèi)用 用負(fù)數(shù)就可以了是嗎
是的。我怕你弄錯了,我給你舉例餓,比如進(jìn)項(xiàng)稅100,你做借進(jìn)項(xiàng)稅100借管理費(fèi)用-100
謝謝老師
沒事,希望能幫到你
要是不懂的財務(wù)問題還要咨詢您
嗯,你到時可以提問問的
應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅用正數(shù) 管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)
是的,自己去做分錄就行