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姐麻煩還有個問題問您 這是我們7月份做的憑證 直接付款了 管理費(fèi)用包涵進(jìn)項(xiàng)稅了 8月收到發(fā)票已經(jīng)抵扣了 這個月領(lǐng)導(dǎo)非要用稅沖減管理費(fèi)用 這個賬怎么做

姐麻煩還有個問題問您  這是我們7月份做的憑證  直接付款了  管理費(fèi)用包涵進(jìn)項(xiàng)稅了   8月收到發(fā)票已經(jīng)抵扣了   這個月領(lǐng)導(dǎo)非要用稅沖減管理費(fèi)用  這個賬怎么做
2021-10-26 17:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-26 17:55

借進(jìn)項(xiàng)稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這樣來沖

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快賬用戶4624 追問 2021-10-26 17:58

是借應(yīng)交稅金_進(jìn)項(xiàng)稅 貸管理費(fèi)用 用負(fù)數(shù)沖就可以了嗎老師

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齊紅老師 解答 2021-10-26 18:01

是的,是借方管理費(fèi)用負(fù)數(shù)就這樣處理就行,不是貸方哦

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快賬用戶4624 追問 2021-10-26 18:05

借應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅 借管理費(fèi)用 用負(fù)數(shù)就可以了是嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-26 18:06

是的。我怕你弄錯了,我給你舉例餓,比如進(jìn)項(xiàng)稅100,你做借進(jìn)項(xiàng)稅100借管理費(fèi)用-100

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快賬用戶4624 追問 2021-10-26 18:07

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-26 18:07

沒事,希望能幫到你

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快賬用戶4624 追問 2021-10-26 18:07

要是不懂的財務(wù)問題還要咨詢您

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齊紅老師 解答 2021-10-26 18:08

嗯,你到時可以提問問的

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快賬用戶4624 追問 2021-10-26 18:10

應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅用正數(shù) 管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-10-26 18:11

是的,自己去做分錄就行

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借進(jìn)項(xiàng)稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這樣來沖
2021-10-26
你好,把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來就行了,借進(jìn)項(xiàng)稅額,貸管理費(fèi)用。
2023-08-02
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 9月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-09-25
你好同學(xué),對的,這樣做是沒問題的。
2022-11-25
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-07-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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