你好!所有都賣出去了?沒有庫存?
買家具到公司,小規(guī)模!我這這個季度7月開票16萬,7月付款28萬 款也付了 發(fā)票也到了 付款 借勞務(wù)成本 安裝費 貸銀行存款 發(fā)票收到借主營業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本?那樣主營業(yè)務(wù)成本還是高的吖?那我收到發(fā)票的28萬應(yīng)該怎么做分錄呢
老師,您好。2020年1月我單位預(yù)付了一筆7萬貨款給供應(yīng)商,3月收到貨和發(fā)票,對應(yīng)做入主營業(yè)務(wù)成本科目內(nèi),當(dāng)年度企業(yè)所得稅申報后,稅務(wù)局說供應(yīng)商開具的發(fā)票有問題,需要將這7萬元從主營業(yè)務(wù)成本內(nèi)剔除出來。剔除修正后,導(dǎo)致賬上應(yīng)付賬款借方一直掛著7萬,現(xiàn)已經(jīng)聯(lián)系不上供應(yīng)商。請問這筆賬務(wù)該如何處理?能否做壞賬呢?以下是該筆業(yè)務(wù)做出的分錄: 1.借:應(yīng)付賬款 7萬 貸:銀行存款 7萬 2.借:主營業(yè)務(wù)成本 7萬 貸:應(yīng)付賬款 7萬 3.借:主營業(yè)務(wù)成本 -7萬 貸:應(yīng)付賬款 -7萬
1月的主營業(yè)務(wù)沒收到票做錯了分錄: 借主營業(yè)務(wù)成本,貸 銀行存款。 這個月收到了發(fā)票,那應(yīng)該怎么更正分錄?
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時: 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進項稅 貸:應(yīng)付賬款 月底時按年分攤到每月計提 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 支付時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時做成了: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進項稅 貸:應(yīng)付賬款 月底計提: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 付款時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
老師,我付款給客戶;提供的服務(wù),可以做為成本; 分錄是不是這么寫: 1、當(dāng)時沒有收到票: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款; 收到發(fā)票以后 借:主營業(yè)務(wù)成本; 貸:應(yīng)付賬款; 2、付款當(dāng)月收到票: 借:主營業(yè)務(wù)成本; 貸:銀行存款;
老師晚上好,請問生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品企業(yè),工廠前期領(lǐng)用原料,未生產(chǎn)出產(chǎn)成品都爛掉了,怎么做賬呀
我們是工程公司,接了外地一個工程,提供勞務(wù)和機械,適用簡易計稅么,開3個點的票對嗎。簡易計稅預(yù)交稅款按3%預(yù)交是嗎
請問應(yīng)收帳款,應(yīng)付帳款,庫存商品,庫存現(xiàn)金,在期初余額,當(dāng)期金額,期未余額中借方和貸方各代表什么意思。謝謝
沒看懂這個知識性問題總結(jié)的什么 請詳細講一下 謝謝
總分類賬問題 一月份的匯總,二月份的匯總 借貸余額有什么關(guān)聯(lián)
老師您好,1有連續(xù)勞務(wù)這個說法嗎?2關(guān)于《互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)涉稅信息報送規(guī)定》,那人員收入有免稅的金額嗎?3是采用3%~45%七級累計扣稅法嗎?
請問個人代開發(fā)票20萬普通發(fā)票,次年匯算清繳需要交個稅嗎?
二手房東跟房東租來后,再轉(zhuǎn)租給公司做民宿,那二手房東給我開租金發(fā)票也是按3%綜合稅率嗎?
我含稅賣出去一個產(chǎn)品,但是沒有進項,我可以用普票開進來抵進項嗎
你好!我想咨詢一下小規(guī)模一個月交500增值稅,需要一季度開票金額是多少,另外一個季度不超30萬,如果超30萬是怎么算稅
賣了,安裝費 完成了到。有35萬我們還沒有給客戶開發(fā)票。
35萬打算10月開,但是要是收到發(fā)票28萬做主營業(yè)務(wù)成本的話 成本就比收入高了
你好,這樣的話,按你實際的收入和已開票收入的比例結(jié)轉(zhuǎn)成本。
現(xiàn)在問題是我不懂怎么做分錄了,支付安裝費 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 收到發(fā)票借 應(yīng)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本紅字 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款。發(fā)票 跟銀行已經(jīng)完成了。 暫估入庫??結(jié)轉(zhuǎn)成本?
你好!去要安裝的可以先計入在建工程,按比例往外結(jié)轉(zhuǎn)。
在建工程又是什么科目吖?放哪里 沒用過。具體的分錄是什么?支付時借在建工程 貸銀行存款?那收到發(fā)票又是怎么做?結(jié)轉(zhuǎn)成本的又是怎么做?借主營業(yè)務(wù)成本 貸 在建工程 嘛?
我想理清楚 我們付款分錄 收到發(fā)票的分錄 還有按比例往外結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。不然串聯(lián)不上來
你好,你收到的是購買家具的發(fā)票,還是勞務(wù)費的發(fā)票?支付時計入預(yù)付賬款,收到發(fā)票時,借在建工程貸預(yù)付賬款就可以了。
給對方開發(fā)票,你們確認主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)收賬款同時按比例結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,貸記在建工程。
收到安裝費的發(fā)票,我們買家具 然后是讓別的公司上門安裝的。
你好,安裝費的話,先計入在建工程。
還有一個疑問,在建工程我添加在哪兒?成本科目里面新建立一個在建工程一級科目吖?
你好!資產(chǎn)類一級科目,在固定資產(chǎn)下邊
找到了老師,還有一個問題就是,假如我們采購家具10萬,安裝費發(fā)票3萬。是對方開票13萬 13萬都是安裝費,可以的嘛?不分別開家具 跟安裝費了,一起開安裝費給我們了
你好!按規(guī)定不可以的
那對方統(tǒng)一這樣開給我們了。咋辦呀?是不是要后期商品 跟安裝費要分別開了
你好!這樣你們吃虧,安裝費的稅率低
小規(guī)模公司,稅率都是1%
你好!那就影響不大了