久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

買家具到公司,小規(guī)模!我這這個季度7月開票16萬,7月付款28萬 款也付了 發(fā)票也到了 付款 借勞務(wù)成本 安裝費 貸銀行存款 發(fā)票收到借主營業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本?那樣主營業(yè)務(wù)成本還是高的吖?那我收到發(fā)票的28萬應(yīng)該怎么做分錄呢

2021-10-26 12:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-26 12:05

你好!所有都賣出去了?沒有庫存?

頭像
快賬用戶8917 追問 2021-10-26 12:06

賣了,安裝費 完成了到。有35萬我們還沒有給客戶開發(fā)票。

頭像
快賬用戶8917 追問 2021-10-26 12:07

35萬打算10月開,但是要是收到發(fā)票28萬做主營業(yè)務(wù)成本的話 成本就比收入高了

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-26 12:09

你好,這樣的話,按你實際的收入和已開票收入的比例結(jié)轉(zhuǎn)成本。

頭像
快賬用戶8917 追問 2021-10-26 12:10

現(xiàn)在問題是我不懂怎么做分錄了,支付安裝費 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 收到發(fā)票借 應(yīng)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本紅字 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款。發(fā)票 跟銀行已經(jīng)完成了。 暫估入庫??結(jié)轉(zhuǎn)成本?

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-26 12:11

你好!去要安裝的可以先計入在建工程,按比例往外結(jié)轉(zhuǎn)。

頭像
快賬用戶8917 追問 2021-10-26 12:15

在建工程又是什么科目吖?放哪里 沒用過。具體的分錄是什么?支付時借在建工程 貸銀行存款?那收到發(fā)票又是怎么做?結(jié)轉(zhuǎn)成本的又是怎么做?借主營業(yè)務(wù)成本 貸 在建工程 嘛?

頭像
快賬用戶8917 追問 2021-10-26 12:17

我想理清楚 我們付款分錄 收到發(fā)票的分錄 還有按比例往外結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。不然串聯(lián)不上來

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-26 12:25

你好,你收到的是購買家具的發(fā)票,還是勞務(wù)費的發(fā)票?支付時計入預(yù)付賬款,收到發(fā)票時,借在建工程貸預(yù)付賬款就可以了。

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-26 12:26

給對方開發(fā)票,你們確認主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)收賬款同時按比例結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,貸記在建工程。

頭像
快賬用戶8917 追問 2021-10-26 12:27

收到安裝費的發(fā)票,我們買家具 然后是讓別的公司上門安裝的。

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-26 12:28

你好,安裝費的話,先計入在建工程。

頭像
快賬用戶8917 追問 2021-10-26 12:31

還有一個疑問,在建工程我添加在哪兒?成本科目里面新建立一個在建工程一級科目吖?

還有一個疑問,在建工程我添加在哪兒?成本科目里面新建立一個在建工程一級科目吖?
頭像
齊紅老師 解答 2021-10-26 12:40

你好!資產(chǎn)類一級科目,在固定資產(chǎn)下邊

頭像
快賬用戶8917 追問 2021-10-26 14:17

找到了老師,還有一個問題就是,假如我們采購家具10萬,安裝費發(fā)票3萬。是對方開票13萬 13萬都是安裝費,可以的嘛?不分別開家具 跟安裝費了,一起開安裝費給我們了

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-26 14:19

你好!按規(guī)定不可以的

頭像
快賬用戶8917 追問 2021-10-26 14:23

那對方統(tǒng)一這樣開給我們了。咋辦呀?是不是要后期商品 跟安裝費要分別開了

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-26 14:39

你好!這樣你們吃虧,安裝費的稅率低

頭像
快賬用戶8917 追問 2021-10-26 15:42

小規(guī)模公司,稅率都是1%

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-26 15:45

你好!那就影響不大了

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好!所有都賣出去了?沒有庫存?
2021-10-26
同學(xué),您好!正確分錄如下: 付款未收票 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款 希望可以幫到你,可以的話,麻煩給個五星好評,謝謝。
2022-07-06
你好,你的收入在幾月份做的,因為你做了兩個成本,其中有一個重復(fù)了。
2023-06-08
你好! 可以先做更正分錄: 借預(yù)付賬款 貸主營業(yè)務(wù)成本 然后再做分錄: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款
2022-07-05
你好,通過以前年度審計調(diào)整科目沖回來
2022-07-18
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×