借庫存商品/管理費用貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么寫?
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出那筆分錄怎么做,及結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出那筆分錄怎么寫?
老師好,進項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么寫?
老師 有一筆帳進項做了進項稅轉(zhuǎn)出來 轉(zhuǎn)出后要轉(zhuǎn)成費用 費用那筆分錄怎么寫
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做
為什么資料2要對應(yīng)交稅費調(diào)整,資料3不用對應(yīng)交稅費進行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會計分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
老師,是這樣嗎?
你最上面那筆就是應(yīng)計入進項稅額就行了。
什么意思?
那進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目不是有余額?
就是你最上邊那不是進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?有兩筆了,應(yīng)該對上邊兒實際先計入進項稅額。
關(guān)鍵是進項稅不是轉(zhuǎn)出了嗎?那如果進到進項稅的話,進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目怎么結(jié)轉(zhuǎn),是期末一直有余額?
對,有余額的話也不是說錯誤。
老師,那未交增值稅就會少這個進項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)?
你也可以把轉(zhuǎn)出的進項稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。
那進項稅額轉(zhuǎn)出還是沒有余額才對
這個看你是怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了,因為有些方式有余額也是正確的