你好!他這個(gè)是60/0.89-60就是收你們的稅額了。 然后再按稅額/60就是水電了
我方掛靠一公司,他們?cè)陂_據(jù)了300萬發(fā)票并收到工程款時(shí),扣2.5%的稅,1%的管理費(fèi)。同時(shí)異地預(yù)繳稅2%我們繳,還要提供60%的專票。 1丶預(yù)繳增值稅:55045.87 附加及企業(yè)所得稅 13010.09 2丶他們的銷項(xiàng)稅 247706.42 進(jìn)項(xiàng)稅150423.23(目前只提供了這些) 兩項(xiàng)相減=97283.19 再減預(yù)繳的增值稅 55045.87 =42237.32 依據(jù)此數(shù)算附加(0.12) = 5068.8 他們公司應(yīng)繳增值稅為:47305.8 問:|丶我這樣算應(yīng)繳增值稅額對(duì)不? 2丶如果這樣的話我方的稅是不是多繳了? 3丶他們要求的專票越多,那他們就越少繳稅? 我有點(diǎn)繞不出來,麻煩老師幫分析一下。謝謝! 另外說明:我方共繳了4.5%的稅及1%管理費(fèi),他們還要求提供60%的專票
我們是建筑公司,我們之前收到項(xiàng)目經(jīng)理的發(fā)票不管進(jìn)項(xiàng)多少,都退給項(xiàng)目經(jīng)理,銷項(xiàng)按照12個(gè)點(diǎn)收,我算了一下,其實(shí)我們收項(xiàng)目經(jīng)理的稅負(fù)比較低,現(xiàn)在財(cái)務(wù)制度整改,我們請(qǐng)的會(huì)計(jì)說增值稅的稅負(fù)要扣3個(gè)點(diǎn),企業(yè)所得稅要扣2個(gè)點(diǎn),這還不包括附加稅和水利基金,我們老板讓我跟著會(huì)計(jì)走,稅負(fù)高這么多,我要怎么做,項(xiàng)目經(jīng)理的進(jìn)項(xiàng)都全部提供來了,實(shí)際總的稅加起來也只有3.5%.我要是按照會(huì)計(jì)的意思,用的稅負(fù)加起來有5點(diǎn)多?我很糾結(jié),希望老師給點(diǎn)意見
老師好! 建筑行業(yè):我司買材料,供應(yīng)商說要收我們11個(gè)點(diǎn),這是他們的算法:鍍鋅管總金額除以0.89(11個(gè)點(diǎn)),(例如金額60萬元實(shí)際收我們多少點(diǎn)數(shù)?) 2.求計(jì)算方法? 2.求實(shí)際收稅點(diǎn)? 謝謝!
老師我們建筑借出資質(zhì),只收取管理費(fèi)稅金由他們本人承擔(dān),比方說,簽訂100萬合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老師這60萬材料中有13% 和3%稅票,老師您說我提前扣除他們稅點(diǎn) ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老師比方說有的13%票, 這個(gè)票據(jù)也是真實(shí)的,我到時(shí)候退給他們稅點(diǎn)時(shí)候,我是按照13%開票稅率點(diǎn)退給他們?還是按照多少退給他們老師,實(shí)際操作時(shí)候沒弄過!那有的3%稅票呢? 我本身繳納9%稅 加上附加費(fèi)用折合到10%了!咨詢別人,他們說,建筑稅負(fù)率2.7%左右,不能都退給他們,是啥意思,我不理解!老師說的比較亂,就像我舉例,怎么到時(shí)候按照什么退給他們稅點(diǎn)錢,比方說我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退給稅點(diǎn) 我就得吃虧了,折合起來,需要繳稅了! 但是當(dāng)時(shí)是按照10%收取的!怎么把控這塊 3%,那部分的我怎么退法?
就如實(shí)際中有個(gè)銷售材料方懶活有個(gè)2萬左右的工程,銷售方要給做工單位開個(gè)10個(gè)點(diǎn)的材料票,而單位非要讓這個(gè)銷售材料的做工方,開勞務(wù)票,現(xiàn)實(shí)中這種情況,對(duì)于倆方來說的利益關(guān)系,企業(yè)應(yīng)交增值稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額(銷項(xiàng)稅可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅),假如奶粉廠要求開勞務(wù)票,按3個(gè)點(diǎn)算的話,相當(dāng)于20000*0.03=600元(進(jìn)項(xiàng)稅),對(duì)于奶粉廠來說,他收到的發(fā)票稅點(diǎn)越低,進(jìn)項(xiàng)稅越少,到時(shí)候他的應(yīng)交稅費(fèi)就越少(遵循的原則就是:企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額,企業(yè)銷項(xiàng)稅可抵進(jìn)項(xiàng)稅,)而對(duì)于做工方,銷售方來說,按10個(gè)點(diǎn)算的話,相當(dāng)于20000*0.1=2000元(銷項(xiàng)稅),對(duì)于銷售方王經(jīng)理來說,他開出的發(fā)票稅點(diǎn)越高,銷項(xiàng)稅越多,到時(shí)候他的應(yīng)交稅費(fèi)就越少(遵循的原則就是:企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額),老師,就這個(gè)問題,我這樣想,對(duì)不對(duì)?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個(gè)產(chǎn)品,產(chǎn)品價(jià)格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細(xì)小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計(jì)算成本?
收到增值稅,出口退稅應(yīng)該怎么做?分錄啊
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾?。?! 老師,7月份加工費(fèi)全盤算的是和對(duì)賬周期的加工費(fèi),我司對(duì)賬(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工費(fèi)又含6月的發(fā)票,艾。我核算成本難道全部按對(duì)賬周期算嗎?委外成本,自已生產(chǎn)成品入庫也按(6/26-7/25)周期算成本嗎
算付現(xiàn)成本,期間費(fèi)用的固定成本和變動(dòng)成本是不是要加上?算EBIT,期間費(fèi)用的變動(dòng)成本和固定成本是不是要減掉?
老師,合伙企業(yè)買賣A股港股,主要是為了短線投資的。會(huì)計(jì)上怎么做賬務(wù)處理?交易費(fèi)用是計(jì)入成本還是投資收益?
應(yīng)付債券不屬于流動(dòng)負(fù)債嗎
我單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年重復(fù)計(jì)了6.2萬成本,今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷分錄,是不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-6.2萬,貸應(yīng)付賬款-6.2萬,這樣就能把多計(jì)的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤(rùn)分配一般是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補(bǔ)這個(gè)金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報(bào)表
如果金蝶軟件有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),我是否只需要做沖紅分錄即可,如果是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),那個(gè)分錄怎么做,我之前年度都是虧損,足夠彌補(bǔ)所得稅,是不是需要去稅務(wù)局更正申報(bào)表就行了。
重慶建材銷售板材增值稅稅負(fù)率大概是多少
普票怎么勾選,麻煩說說詳細(xì)步驟