你好,有部分向其他員工的借款,是單位向員工借款嗎??
你好,請(qǐng)問發(fā)工資的時(shí)候多扣了員工的個(gè)稅,需要退還這筆給員工,請(qǐng)問分錄可以這樣做嗎? 發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付工資 貸:其他應(yīng)收款-社保公積金, 應(yīng)交個(gè)稅 銀行存款 其他應(yīng)付款—員工(多扣的個(gè)稅) 實(shí)際付給員工時(shí) 借:其他應(yīng)付款-員工(多扣的個(gè)稅) 貸:現(xiàn)金
員工發(fā)放工資時(shí),有部分向其他員工的借款,公司直接扣下來(lái)還款給個(gè)人,怎么操作和做賬?
老師做內(nèi)賬給員工發(fā)放工資時(shí)候扣除個(gè)人的五險(xiǎn)一金部分的分錄搞不清楚用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款?
老師,員工個(gè)人保險(xiǎn)的賬務(wù)處理:1.付保險(xiǎn)時(shí):借:其他應(yīng)付款–個(gè)人部分2400 貸:銀行存款2400;(因員工保險(xiǎn)基數(shù)提高,要補(bǔ)收個(gè)人部分)2.現(xiàn)在提前幫員工墊付,員工個(gè)人部分不再繳錢給公司,直接扣除在下個(gè)月工資表扣款項(xiàng)目中扣除差額部分。這個(gè)賬務(wù)怎么處理?
疫情期間分公司網(wǎng)銀不能用,給員工發(fā)工資,是直接用總公司賬戶轉(zhuǎn)給員工的,總公司寫分錄:借其他應(yīng)收款-分公司,貸:銀行存款,對(duì)嗎?分公司正常做工作,借:應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款-總公司,貸代扣代繳保險(xiǎn),還款時(shí),借其他應(yīng)付款-總公司,貸銀行存款。這樣寫分錄對(duì)嗎
老師,如果別人代開發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
不是,是員工向其他員工借款,現(xiàn)在直接扣借款員工的工資,還給借錢的員工
你好 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,其他應(yīng)付款—出借款項(xiàng)的員工 借:其他應(yīng)付款—出借款項(xiàng)的員工,貸:銀行存款等科目?
老師不是公司借的款,直接用于員工之間的借款也可以嗎,這樣做賬其他應(yīng)付款里,那么那個(gè)科目就一直掛賬了
你好 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,其他應(yīng)付款—出借款項(xiàng)的員工 借:其他應(yīng)付款—出借款項(xiàng)的員工,貸:銀行存款等科目? 這樣兩筆分錄下來(lái),其他應(yīng)付款余額是0啊?
是的,那就可以這樣操作啊
你好,是的,是可以這樣操作的?