您好,本次確認(rèn)收入為226/1.13*0.13=200,優(yōu)惠2%做財(cái)務(wù)費(fèi)用
甲企業(yè)與乙企業(yè)簽訂銷售合同,合同規(guī)定,含稅金額226萬元,乙企業(yè)若十日內(nèi)付款,下次乙企業(yè)采購相同產(chǎn)品時(shí)給予本次銷售合同金額(含稅)2%的優(yōu)惠,假定乙企業(yè)100%可以十日內(nèi)付款,問本次應(yīng)該確認(rèn)收入為多少?
甲企業(yè)與乙企業(yè)2021年10月1日簽訂了一項(xiàng)銷售合同,合同規(guī)定乙企業(yè)于10月15日來甲公司提貨,乙公司在11月30日前付清貨款。10月15日,乙公司來提貨,甲公司開出增值稅專用發(fā)票,價(jià)款500000元,增值稅款65000元。該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為400000元。 該項(xiàng)收入符合某時(shí)點(diǎn)履行履約義務(wù),應(yīng)在乙公司取得商品控制權(quán)時(shí)確認(rèn)收入,2021年10月15日,甲公司應(yīng)作如下會計(jì)分錄:
甲、乙兩企業(yè)均為增值稅一般納稅人,增值稅稅率均為13%。2018年5月6日,甲企業(yè)與乙企業(yè)簽訂代銷協(xié)議,甲企業(yè)委托乙企業(yè)銷售A商品500件,A商品的單位成本為每件350元。代銷協(xié)議規(guī)定,乙企業(yè)應(yīng)按每件A商品565元(含增值稅)的價(jià)格售給顧客,甲企業(yè)按不含增值稅的售價(jià)的10%向乙企業(yè)支付手續(xù)費(fèi)。6月1日甲企業(yè)收到乙企業(yè)交來的代銷清單,代銷清單中注明:實(shí)際銷售A商品400件,商品售價(jià)為200000元,增值稅額為26000元。當(dāng)日甲企業(yè)向乙企業(yè)開具金額相同的增值稅專用發(fā)票。6月6日,甲企業(yè)收到乙企業(yè)支付的已扣除手續(xù)費(fèi)的商品代銷款。要求:根據(jù)上述資料,編制甲企業(yè)、乙公司相關(guān)分錄。
甲、乙兩企業(yè)均為增值稅一般納稅人,增值稅稅率均為13%。2020年3月6日,甲企業(yè)與乙企業(yè)簽訂代銷協(xié)議,甲企業(yè)委托乙企業(yè)銷售A商品500件,A商品的單位成本為每件350元。代銷協(xié)議規(guī)定,乙企業(yè)應(yīng)按每件A商品500元(不含增值稅)的價(jià)格售給顧客,甲企業(yè)按不含增值稅售價(jià)的10%向乙企業(yè)支付手續(xù)費(fèi)。4月1日,甲企業(yè)收到乙企業(yè)交來的代銷清單,代銷清單中注明:實(shí)際銷售A商品400件,商品售價(jià)為200000元,增值稅稅額為26000元。當(dāng)日甲企業(yè)向乙企業(yè)開具金額相同的增值稅專用發(fā)票。4月6日,甲企業(yè)收到乙企業(yè)支付的已扣除手續(xù)費(fèi)的商品代銷款。要求:根據(jù)上述資料,編制甲企業(yè)、乙企業(yè)相關(guān)的會計(jì)分錄。
甲企業(yè)與乙公司簽訂一項(xiàng)銷售某產(chǎn)品的合同,產(chǎn)品售價(jià)為40000元,增值稅稅率為16%,約定1個(gè)月內(nèi)付款,現(xiàn)金折扣條件為“5/10,3/20,N/30”,甲企業(yè)代墊運(yùn)費(fèi)500元(不考慮運(yùn)費(fèi)增值稅),甲公司估計(jì)乙公司極有可能會在10天內(nèi)付款,產(chǎn)品在簽訂合同日已交付乙公司,該業(yè)務(wù)的應(yīng)收賬款入賬金額為()元。A.40000B.44900C.44555D.46900
請問完稅憑證怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)?稅務(wù)系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?
收購農(nóng)產(chǎn)品,可以反向開具銷售發(fā)票和購進(jìn)發(fā)票,在稅務(wù)系統(tǒng)哪里開具?
你好 請問 開的餐飲服務(wù)費(fèi)發(fā)票是專票 能不在電子稅務(wù)局里進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證 直接走費(fèi)用嗎?
老師,現(xiàn)在有一家銷售公司(資質(zhì)理論上是健全的)想和我們公司合作。方式是預(yù)付款方式,每天給我們公司賬上打款(10-100萬或者500-1000不等),給我們公司一個(gè)銷售公司的收款碼支持線下收款。然后計(jì)劃在網(wǎng)絡(luò)平臺給我們公司打宣傳(通過網(wǎng)絡(luò)訂單來的客戶線上收款直接到銷售公司賬戶) 因?yàn)槭菍蚩蠲總€(gè)月3次對賬,對賬之后我們公司要給銷售公司開對公發(fā)票(13%稅點(diǎn)) 這有什么問題嗎?
老師,我們工程在外地,給甲方開發(fā)票時(shí),需要開外管證嗎?這個(gè)外地工程都涉及到什么事兒
老師,落地加工的賬務(wù)處理是怎樣的?和平常的加工行業(yè)一樣嗎?
老師,請問供應(yīng)商向我們借款時(shí),我能不能直接沖減他們的貨款,計(jì)入應(yīng)付賬款的借方
老師幫我看看這個(gè)憑證我有點(diǎn)迷糊
老師,個(gè)體工商戶最近一期增值稅申報(bào)表顯示本期免稅銷售額55000,是一個(gè)季度就給55000免增值稅額度嗎?超過這些就交增值了?還是說季度30萬以內(nèi)普票免稅
個(gè)體工商戶查賬征收需要注意啥老師?21年成立的,沒有賬本?和核定征收有啥區(qū)別
老師,這個(gè)2%不是可變收入嗎?
如果不是可變收入,固定的,那您可以稅收籌劃一下,合同可以約定2%折扣,這樣按先折扣后銷售的方式,開發(fā)票時(shí)直接第二行開2%折扣,收入就少2%,就少交這部分的增值稅了