你好,結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用是什么意思?
老師,我平時在支付社保費時都是 借:管理費用(公司) 借:其它應(yīng)收款(個人) 貸:銀行 這樣記錄每個月社保的支付費用,但是剛剛看到會計學(xué)堂的資訊社保費支付會計分錄不同,那我那樣做分錄錯了嗎?
我以前月份這樣做賬行嗎,之后再在后面附上工資表,且社保和公積金的金額與銀行流水也對的上,就是把公司和個人的社保和公積金全部計入到管理費用了,這樣的分錄有問題嗎?
公積金和社保每次做支付的分錄時都有結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用,這樣還需要月末再做計提嗎?
之前會計做發(fā)放公積金社保分錄時候會有一步結(jié)轉(zhuǎn),例:借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保,結(jié)轉(zhuǎn)的金額跟這個月實發(fā)的金額一樣。但是沒有另外做計提的分錄,所以這步結(jié)轉(zhuǎn)就是計提的分錄嗎?
我們12月的公積金和社保因為卡上錢不夠,然后沒有扣款,那我可以在12月賬上先把社保和工資計提了,然后結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用嗎?等到1月份的時候再做一個社保公積金單獨付款的憑證
跨省報個稅可以在同一個自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個自然人扣繳端
老師,購進商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票時怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,公司里有個工人已滿60周歲,他的工資加餐補4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實際年利率應(yīng)該用哪個?
政府財政撥款是記什么科目
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費用,借其他流動資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動資產(chǎn)嗎?
請問下老師,像那種進貨以后馬上賣的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,可以直接,借:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費——進項稅額,貸:應(yīng)付賬款嗎?還是必須要庫存商品過渡
個體戶查賬征收,注銷會查賬嗎
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,5月29號收到一張進賬票是13167.22,款已付,5月沒有銷項票,5月做記賬憑證是借:預(yù)付賬款,貸銀行存款等6月或者7月沖減,還是借:庫存商品,應(yīng)交稅費,貸:應(yīng)付賬款
老師麻煩咨詢一下勞務(wù)派遣企業(yè)差額計稅還可以進行勾選抵扣嗎