1、錢怎么全發(fā)給法人了?這樣會有法人把錢全領(lǐng)走,不交個稅的問題 2、單位和個人全入管理費(fèi)用沒有問題,但是匯算清繳所得稅的時候,個人部分不能稅前扣除,要記得調(diào)整。
我以前月份這樣做賬行嗎,之后再在后面附上工資表,且社保和公積金的金額與銀行流水也對的上,就是把公司和個人的社保和公積金全部計(jì)入到管理費(fèi)用了,這樣的分錄有問題嗎?
我們12月的公積金和社保因?yàn)榭ㄉ襄X不夠,然后沒有扣款,那我可以在12月賬上先把社保和工資計(jì)提了,然后結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎?等到1月份的時候再做一個社保公積金單獨(dú)付款的憑證
公司員工想多交一點(diǎn)公積金。在公積金公司和個人平攤之后。他又多給公司一部分錢幫他多交一點(diǎn)公積金。工資表上公積金個人部分就會比正常平攤的份額多一點(diǎn)。就相當(dāng)于他多給公司幫他交公積金的部分,直接加在工資表中公積金欄里面了。這樣的話工資表公積金欄和交公積金的銀行流水賬就做不平了。要怎么平賬呢?分錄怎么寫?
老師有個問題,我們新開了個公司社保公積金個人部分上個月沒交,這個月要補(bǔ)交,然后這個月本身還有社保公積金也要交,那是不是這個月做工資的時候社保公積金個人部分要扣兩個月,這樣這樣付兩筆款,賬正好做平,但是這樣計(jì)算出來的個稅會變少,這樣合規(guī)嗎,還是應(yīng)該就工資還是扣一個月,然后個人部分本月和下月永遠(yuǎn)有一個月的差
請教老師,我公司7月份實(shí)際發(fā)放員工工資4500。社保+公積金623,財(cái)務(wù)說扣除社保公積金后發(fā)4500,但是社保和公積金部分要掛在員工個人往來賬上,后面再收回來,那我應(yīng)該計(jì)提多少啊?我覺得應(yīng)該 計(jì)提:借:管理費(fèi)用–工資4500 貸:應(yīng)付工資4500 發(fā)放:借:應(yīng)付工資4500 貸:銀行存款4500 繳納社保公積金:借:管理費(fèi)用–社保公積金1299.34 貸:其他應(yīng)收款–社保公積金個人623 銀行存款1922.34 等收員工個人部分時:借:銀行存款623 貸:其他應(yīng)收款623 這樣不就對了嗎?財(cái)務(wù)說計(jì)提5123,那個人部分怎么掛賬?搞不懂?
原材料暫估入賬的,已經(jīng)用了完算過成本利潤,下月價格調(diào)整了,怎么做憑證?利潤表不就錯了嗎?
老師好,一般納稅人,工業(yè) 車間用20桶洗潔精2163元,約用20多天 另有工人領(lǐng)用一次性口置和橡膠手套, 購買后出納可入周轉(zhuǎn)材料嗎
老師,想注冊個小公司,主要做做小工程,還有消防維護(hù)什么的,這種稅率一般是多少
老師好,一般納稅人,工業(yè) 車間用20桶洗潔精2163元,約用20多天 另有工人領(lǐng)用一次性口置和橡膠手套, 購買后出納可入周轉(zhuǎn)材料嗎
住宿費(fèi)專項(xiàng)發(fā)票,差旅費(fèi)或者招待費(fèi)。能否抵扣
老師,股東退休了,但是仍在企業(yè)任職總經(jīng)理,付給股東的合理工資是否可以稅前扣除?
公司出借給個人錢,個人不是公司法人股東,跟公司沒有關(guān)系,可以嗎?怎么做賬
您好老師,出口退稅勾選并提交確認(rèn)一個多星期了,現(xiàn)在退稅申報(bào)系統(tǒng)還沒有發(fā)票的信息,我想問下:給我們開進(jìn)貨發(fā)票的商家做增值稅申報(bào)有關(guān)系嗎,對方不申報(bào)我們這邊不能退稅嗎?
24年12月-25年1-4月,跟我們合作的勞務(wù)公司給我們開的發(fā)票項(xiàng)目名稱開成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了,但是對方目前還沒有紅沖重開,等紅沖重開了,需要把賬簿里錯誤的發(fā)票扯掉把正確的附進(jìn)去嗎
老師,請問餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費(fèi),餐廳營業(yè)日報(bào)表和會記賬務(wù)怎樣處理
以前年度代賬會計(jì)就是貸:其他應(yīng)付款—法人的,意思是不是法人私下用個人賬戶轉(zhuǎn)賬給員工而沒有走公賬,這樣寫是不是意味著這筆錢我們公司是應(yīng)該付給法人的?
那法人發(fā)工資的明細(xì)要有的,要不這個說不清楚。