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審計把多繳的企業(yè)所得稅調到其他流動資產,是貸企業(yè)所得稅費用,借其他流動資產,現在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動資產嗎?

2025-06-13 23:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-13 23:10

您好,不是,這是調表不調賬,分錄還是 借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行 這個應交借方余額是要重分類到其他流動資產

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快賬用戶8048 追問 2025-06-13 23:12

收到退稅為什么貸銀行?

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齊紅老師 解答 2025-06-13 23:13

這是交時,收到退稅就沒有應交稅費重分類 了,沒有余額了,多交時才有重分類 到其他流動資產

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快賬用戶8048 追問 2025-06-13 23:14

我現在問的是退稅后的分錄呀,是不是按我上面的來做?

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快賬用戶8048 追問 2025-06-13 23:15

麻煩老師給個分錄來,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-06-13 23:18

借:銀行? 貸:應交稅費-應交所得稅 借:應交稅費? 貸:以前年度損益調整

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快賬用戶8048 追問 2025-06-13 23:19

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-13 23:21

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您好,不是,這是調表不調賬,分錄還是 借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行 這個應交借方余額是要重分類到其他流動資產
2025-06-13
您好親,是要調到其他流動資產的,多繳納稅款符合資產定義
2025-05-15
同學你好 數據正確就不用改
2022-06-02
你好 你的分錄是正確的!?
2021-07-02
現在你是把之前的這個錯誤的憑證給他做一個紅沖。就把錯誤憑證用負數來處理,完了之后再用這個正確的數據,做一個證書憑證就可以了。那么摘要就是沖銷某某某號憑證。
2021-01-19
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