同學,你好
預付賬款”項目,應根據(jù)“預付賬款”科目所屬各明細科目的期末借方余額合計填列。如“預付賬款”科目所屬有關(guān)明細科目期末有貸方余額的,應在本表“應付賬款”項目內(nèi)填列。如“應付賬款”科目所屬明細科目有借方余額的,也應包括在本項目內(nèi)。
應付賬款”項目,應根據(jù)“應付賬款”科目所屬各有關(guān)明細科目的期末貸方余額合計填列;如“應付賬款”科目所屬各明細科目期末有借方余額,應在本表“預付賬款”項目內(nèi)填列。
資產(chǎn)負債表應收賬款項目的計算填列為什么跟應付預付 預收的不一樣
預付賬款,跟應付賬款資產(chǎn)負債表期末余額怎么填列
資產(chǎn)負債表的負債里面的“應付賬款”項目,說根據(jù)應付賬款和預付賬款科目所屬的相關(guān)明細科目的期末貸方余額合計數(shù)填列??鞂W商貿(mào)(營業(yè)期)里的預付賬款明細科目里的貸方余額不是89255元嗎?怎么計算出來的應付賬款項目的填列?
預付款項和應付賬款在資產(chǎn)負債表里面怎么計算填列?
3.表述正確的是A.應收賬款所屬的明細科目期末有借方余額的,在資產(chǎn)負債表預付賬款項目內(nèi)填列B.預收賬款科目所屬的明細科目期末有借方余額的,應在資產(chǎn)負債表應收賬款項目內(nèi)填列C.應付賬款項目所屬的明細科目期末有借方余額的,應在資產(chǎn)負債表應付賬款項目內(nèi)以負號填列D.預付賬款科目所屬的明細賬期末有貸方余額的,應在資產(chǎn)負債表應付賬款內(nèi)填例E.預付賬款科目所屬明細科目期末有借方余額的,應在資產(chǎn)負債表應付賬款項目內(nèi)填列
你好,我想咨詢跨年的用其他應付款支付工資的分錄,現(xiàn)在就是要把其他應付款的金額都紅沖掉,怎么寫完整地分錄,謝謝
小規(guī)模納稅人,對公賬戶每次提現(xiàn)做備用金,最高可以提現(xiàn)多少?
老師好,小規(guī)模納稅人,五月份所得稅匯算清繳的時候,去年的沒有發(fā)票的成本已經(jīng)納稅調(diào)增繳了所得稅,現(xiàn)在那些成本借:庫存商品 貸應付賬款,該怎么處理?
SHEET1 A1單元格 張三客戶,B1單元格 6個月,SHEET2 里面同一列有好多相同的張三客戶,怎么快速在SHEET2里把相同的張三客戶全部匹配6個月?
老師您好,公司是小規(guī)模企業(yè),二季度開票開了38萬,現(xiàn)在需要繳納增值稅,有沒有什么辦法先不交呢老師,因為后面幾個月也不開票了,
新辦開戶中。投資方投資明細應該怎么填?我們注冊資本是10萬,然后我填10萬也不對,填零也不對,怎么填都不對,就是過不去。然后提示投資總額和當前時間有效的投資方信息中投資金額之和不同
社保2024年7-12月那部分繳費了 怎么做會計分錄
你好,資產(chǎn)負債表里面上年年末余額是每個月都填一樣的數(shù)嗎?
新公司,第一筆業(yè)務(wù),由于正好趕上季度末,掛的往來導致資產(chǎn)總額超過5000萬了,但是老板想保留小微身份,如果對沖往來來降低資產(chǎn)總額。會引起稅務(wù)預警嗎?
老師,您好,我想請一下,我們上游有發(fā)票異常 ,稅務(wù)局要我們把收到的發(fā)票做了進項稅額轉(zhuǎn)出,我在06期做了轉(zhuǎn)出,。應該 怎么做賬務(wù)處理呢?分錄怎么做呢?
為什么不是預付款項的借貸相抵數(shù)填列呢?
同學,你好 按照期末余額填,之前已經(jīng)內(nèi)部借貸抵過了
什么意思?
同學,你好 比如應付賬款,是按照最后的余額填寫的,之前的借方和貸方都抵消了
但是如果預付在貸方怎么辦?
如“預付賬款”科目所屬有關(guān)明細科目期末有貸方余額的,應在本表“應付賬款”項目內(nèi)填列。