你好,同學(xué),建筑企業(yè)在施工時(shí)是要先投入大量的人,材料和費(fèi)用的,但是還沒有達(dá)到合同約定的結(jié)算時(shí)點(diǎn),還不知道已經(jīng)投入的成本是否能收入。而且要得到甲方的認(rèn)可才能結(jié)算。
老師,合同履約成本和合同取得成本是不是在按在某一一段內(nèi)履行履約義務(wù)是使用的科目?而在某一時(shí)間點(diǎn)旅行履約義務(wù)的,則直接用“主營業(yè)務(wù)成本”科目?
老師,請問下,我在成本科目里設(shè)置了合同履約成本和合同結(jié)算,結(jié)轉(zhuǎn)-合同履約成本、結(jié)轉(zhuǎn)-合同結(jié)算,1.月末時(shí)我先在成本科目里結(jié)轉(zhuǎn),然后在轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,這樣做對嗎,2.還是我直接轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,等到項(xiàng)目 決算時(shí),在成本科目里結(jié)轉(zhuǎn)-合同履約成本,結(jié)轉(zhuǎn)-合同結(jié)算呢
老師 時(shí)段履約義務(wù) 建筑業(yè)在實(shí)際發(fā)生合同成本、確認(rèn)收入時(shí)用的是合同履約成本和合同結(jié)算科目 而不是直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本和應(yīng)收賬款 是怎么考慮的 為什么會用合同結(jié)算、合同履約成本進(jìn)行過度呢?
老師,費(fèi)用通過合同履約成本歸集,我是不是可以理解為合同履約成本有可能發(fā)生在月初,月末確認(rèn)收入再結(jié)轉(zhuǎn)成本,合同履約成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本。
老師公司是建筑裝飾工程公司,主要業(yè)務(wù)是負(fù)責(zé)蜜雪冰城門店裝修,科目是用“合同負(fù)債和合同履約成本”還是用“工程結(jié)算和工程施工”進(jìn)行核算呢? 1.收到預(yù)付款時(shí): 借:銀行存款 貸:合同負(fù)債 - 預(yù)收工程款 2. 開始施工時(shí): 借:合同履約成本 - 材料費(fèi) 合同履約成本- 人工費(fèi) 貸:原材料 應(yīng)付職工薪酬 3. 結(jié)算時(shí): 借:合同負(fù)債 貸:主營業(yè)務(wù)收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:合同履約成本 還有就是這里的原材料可以換成“工程物資”進(jìn)行核算嗎?
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計(jì)分錄
上月申報(bào)個稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?