可以可以作為福利費(fèi)用報(bào)銷。

收到增值稅電子普通發(fā)票付款后,對(duì)方把發(fā)票開(kāi)紅字了,但沒(méi)有告知我,怎么辦?
新辦企業(yè),名下無(wú)車,但是在籌建期借別人的車辦事加了油開(kāi)的油票怎么做賬,需要有什么原始憑證
企業(yè)名下沒(méi)有車,但是員工開(kāi)了增值稅電子普通加油票,怎么辦?
老師您好,我們是小規(guī)模企業(yè),目前名下沒(méi)有車,員工出去辦事開(kāi)的是自己的車,我們想給員工報(bào)銷路費(fèi),他拿來(lái)了加油票,請(qǐng)問(wèn)這種公司沒(méi)車的情況我們可以給員工報(bào)銷加油票嗎?
老師你好,10月已經(jīng)發(fā)貨,但未滿足收入條件及還未開(kāi)增值稅發(fā)票,是否要在10月納稅所屬期繳納增值稅呀?還是等開(kāi)票確認(rèn)收入再納稅呀?
老師,我開(kāi)具發(fā)票糸統(tǒng)導(dǎo)出來(lái)收入是40318949.79元,申報(bào)企業(yè)所得稅提示我小于增值稅申報(bào)收入42770618.55元,差額:2451668.76元,9月份有沖紅發(fā)票,10月份也沖紅了一張9月份的發(fā)票。這種情況我要怎么查清原因并處理?急,謝謝老師。
繳納社保這塊怎么做的分錄, 繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬社保 借其他應(yīng)付款社保 貸銀行存款 計(jì)提工資時(shí)借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)付職工薪酬社保 發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 貸個(gè)稅 貸其他應(yīng)付款社保 總感覺(jué)那里不對(duì),和我在電子個(gè)稅申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣 我這樣做是不是不對(duì)
老師你好!上個(gè)開(kāi)票下個(gè)月需要沖紅,稅費(fèi)己交,影響沖紅嗎?現(xiàn)在稅費(fèi)怎樣處理,下個(gè)月也沒(méi)有開(kāi)票計(jì)劃如何處理
購(gòu)買打印機(jī)1550元記入什么科目?
股權(quán)變更需要繳納那幾個(gè)稅,稅率多少
企業(yè)在2018年1月1日至2027年12月31日新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本、費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。這個(gè)政策合伙企業(yè)適用嗎?
企業(yè)將貨物賣給直銷員和消費(fèi)者那個(gè)銷售額確定老師給個(gè)總結(jié)
請(qǐng)問(wèn)老師,稅負(fù)率5%,銷售100萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)要多少?怎么算?
老師 請(qǐng)問(wèn)調(diào)整社保繳費(fèi)工資應(yīng)該怎么操作?


算虛開(kāi)發(fā)票嗎,因?yàn)槠髽I(yè)并沒(méi)有車,談不上加油呀
作為福利費(fèi)用不虛開(kāi)發(fā)票。