借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅,借:管理費用? 負(fù)數(shù)
老師,請問一下,我們公司是一般納稅人,但平時業(yè)務(wù)少,基本沒什么銷售收入,所以進項發(fā)票里的進項我沒有認(rèn)證,那些費用發(fā)票(專票)做分錄時,是否可以先把專票當(dāng)普票做,先不記增值稅那部份金額?我之前做費用(發(fā)票是專票)分錄時,就是忘記了把增值稅那部份金額反映在分錄里了?,F(xiàn)在需要怎么調(diào)整之前做錯的分錄呢?
老師,您好!請問一下,我們公司是一般納稅人,之前月份或年份做的員工報銷的費用分錄,忘記把進項稅額記分錄了,全額記在某項費用里面了,現(xiàn)在要怎么調(diào)整分錄?
老師 您好!2021年12月份增值稅進項忘記一筆74.23元,這筆錢記在了管理費用里面(當(dāng)時把專用發(fā)票當(dāng)成普通發(fā)票登記了,忘把稅額分出來了),我在2022年2月份的賬里面可以補上嗎?分錄應(yīng)該怎樣做呢?
你好,老師,請教一下一般納稅人去年電費發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,做會計分錄的時候都做在銷售費用了,忘記提計進項稅了,該如何調(diào)整
老師,年前的一張費用發(fā)票現(xiàn)在開過來了,我直接放在憑證后面可以吧,但是進項在這個月,之前的憑證是借成本貸應(yīng)付賬款,忘記入進項了,等于把進項多入賬成本了,現(xiàn)在匯算清繳也做了,沒有調(diào)增這部分費用,現(xiàn)在怎么做分錄不用調(diào)增這部分啊老師,這個月進項怎么寫分錄啊老師
去年記的收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費 今年需要返還其收入,怎么做會計分錄,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
幫別的公司代收錢,公司只是賺個中介費,這個進來的錢需要全部交稅嗎?還是說中介費交稅就可以了?
老師,我畫紅圈部分,是什么意思啊。
小規(guī)模納稅人,季度不超三十萬,免征增值稅,匯算清繳需要調(diào)整么?
提單上的終端收貨人是美國,報關(guān)單上的境外收貨人是香港,也是合同方。提單的第3個身份,是提貨人,可以是香港公司,也可以是客戶指定的終端地點。這第3個身份在哪里填
老師,購買的機器配件價格10000元,款已付,做什么會計科目?是先做預(yù)付帳款還是做固定資產(chǎn)?
工商年報的納稅總額是指哪個
老師您好!企業(yè)交接銀行基本戶銀行流水這幾年是亂的,要重新補賬嗎?
銀行匯票簽收了,怎么總是在代簽收里面有提示
老師,您好,想請問一下,2024年我們有一票成本發(fā)票收不回來,現(xiàn)在做匯算清繳怎么做納稅調(diào)增呢?
那我需要找回相關(guān)的單據(jù)出來,一筆一筆的調(diào)整分錄 ,是嗎?調(diào)整分錄后,需要拿什么作附件裝訂憑證?
這個可以列一個明細(xì)作為附件
要怎么列明細(xì)?是否把之前做錯的分錄每一筆列出來,然后是否可以做個合計金額在一個分錄里面?
是的,做個錯誤憑證的嗎明細(xì)表,可以一個分錄里面的
好的,謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好