你好,要加上未開票金額申報(bào)的
老師,我想問下,小規(guī)模納稅人稅率改1%我開普票也是按1%開的,申報(bào)系統(tǒng)還是顯示3%,我在申報(bào)表里填過減免金額,最后申報(bào)金額,是按1%的申報(bào)的,可開票系統(tǒng)顯示申報(bào)比對(duì)不通過
小規(guī)模納稅人代開專票, 在申報(bào)增值稅的時(shí)候 代開專票的金額和稅額會(huì)自動(dòng)生成到申報(bào)表上 還是需要手動(dòng)錄入
小規(guī)模普票在開票系統(tǒng)上稅率是3%的,但是在增值稅申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)是不含稅金額是按1%的,和我開票不含稅金額不一致,多出來的數(shù)據(jù)如何做賬呢?
老師,小規(guī)模納稅人(酒店住宿餐飲)在申報(bào)增值稅的時(shí)候按開票系統(tǒng)自動(dòng)匯總的數(shù)申報(bào)還是按賬上開票加未開票金額申報(bào)?
老師,小規(guī)模納稅人報(bào)增值稅的時(shí)候,我系統(tǒng)開票的是按5%開的普通發(fā)票,到申報(bào)表是按3%免稅額,申報(bào)的時(shí)候比對(duì)不通過,這個(gè)要怎么辦
汽車公司租賃車輛產(chǎn)生的費(fèi)用走的是銷售費(fèi)用-租賃費(fèi)-車輛租賃費(fèi)嗎
老師,去年的電費(fèi),這個(gè)月才開發(fā)票,可以記到這個(gè)月嗎?發(fā)票備注里寫了去年的月份。
員工3.1簽合同,3月底我做計(jì)提個(gè)稅,員工個(gè)稅在原單位還是新單位計(jì)提呢,也就是4月初在哪里交稅呢
如果是營(yíng)業(yè)外收入只要交企業(yè)所得稅,但是其他業(yè)務(wù)收入是不是要交增值稅-,企業(yè)所得稅
老師問一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣的問題,一般現(xiàn)實(shí)工作中是怎么處理的!目前公司業(yè)務(wù)不大,進(jìn)項(xiàng)抵扣大于銷項(xiàng),因?yàn)橐徊糠咒N售沒有收到貨款,所以還沒有確認(rèn)收入,那本月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證勾選和銷項(xiàng)一樣的數(shù)額,還是留一部分進(jìn)項(xiàng)不抵扣,交一些增值稅
裝修費(fèi)一次性入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用4萬,什么情況下可以分?jǐn)?,怎么做分?/p>
請(qǐng)問老師,24年有兩個(gè)月工資沒發(fā),也沒申報(bào),今年四月份發(fā)了,個(gè)稅在四月份和當(dāng)月工資合并申報(bào)可以嗎?現(xiàn)在匯算清繳賬載金額和稅法金額能調(diào)填相同的數(shù),沒事嗎
固定資產(chǎn)金額不高于多少可以一次性攤銷
老師您好!比如,企業(yè)發(fā)行債劵面值100,發(fā)行價(jià)是110,利息調(diào)整額就是10,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因?yàn)榘l(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計(jì)入負(fù)債貸方,那銀行存款里面增加的10是購買方為了以后得到比市場(chǎng)高的利息給發(fā)行方的補(bǔ)償,可這個(gè)補(bǔ)償需要計(jì)入“應(yīng)付債款-利息調(diào)整”這個(gè)科目的貸方,負(fù)債科目貸方增加10不就是負(fù)債增加了10嗎?這個(gè)差額10為什么會(huì)導(dǎo)致負(fù)債增加呢?道理不理解,多謝師指點(diǎn)!
2024年10月申報(bào)的殘疾人就業(yè)保證金申報(bào)的上一年職工人數(shù)是23年人數(shù)嗎?那稅款所屬期是24年還是23年?
知道了。那就是增值稅按開票+未開票申報(bào),所得稅按賬上的收入申報(bào),這樣的話,兩個(gè)報(bào)表的收入就是一樣的,否則是不同的是吧
是的,因?yàn)槎悇?wù)局也不知道你未開票的金額的,只有你把這個(gè)數(shù)據(jù)給稅務(wù)局,他那邊才指定的
知道了,謝謝老師
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