同學,你好,理解對的,會計上一個月一做,稅務上可以一次性扣除
當月購入的不超過500萬的固定資產(chǎn)在申報所得稅時當月可以一次性扣除嗎?還是必須等到次月才可以,可以將固定資產(chǎn)一次性計入管理費用嗎
老師,我一直我也處理過固定資產(chǎn)一次性扣除。你看看我的理解對嗎?我會計上正常按月折舊,比如這個月利潤是50萬,到申報企業(yè)所得稅時固定資產(chǎn)已一次性扣除50萬,那我是不是就不需要計提企業(yè)所得稅了,這樣不一致對嗎
低于100萬的固定資產(chǎn)根據(jù)稅法可以一次性計入費用,在年度企業(yè)所得稅申報時扣除。請問稅法是可以扣除,但是會計做賬上面還是要當月購買的次月計提,這樣每月計提和稅法就不一致。最好就每月計提,不一次扣除。
請教老師,公司購買辦公電腦,必須要入固定資產(chǎn)按照至少3年計提折舊對嗎?稅法規(guī)定購買500萬以內(nèi)的固定資產(chǎn)可以在當年一次性在所得稅前扣除,說的是報稅的時候可以一次性扣除,但會計處理上還是要正常入固定資產(chǎn)按規(guī)定年限提折舊對吧?
執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則,在遇到價值500萬以下可當年度全額一次性扣除折扣的情況。這個賬務處理和納稅申報如何弄? 因為企業(yè)會計準則可以按月正常計提折舊,在所得稅申報是填寫一次性扣除,并且以后年度納稅調(diào)整,賬務上通過遞延所得稅體現(xiàn)。但是小企業(yè)會計準則執(zhí)行歷史成本法,是應該在一次性扣除時就全部做到費用里嗎?這樣離去嗎,就是已經(jīng)去除這筆固定資產(chǎn)后的金額了,那所得稅納稅申報時又怎么填寫呢?望指教,謝謝
老師,請問個體工商戶開票金額長期超過限額,被強制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會有變化嗎
只看財務報表,怎么可以看出當期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務,有一個支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應該怎么做分錄?
老師27題這個需要算6月份的攤銷嗎
老師,去年從4月開始就改帳了,利潤表有一點差異。這種情況,用不用把所有的企業(yè)所得稅的申報表也都改過來啊
對方公司股東以個人名義付款到我公司公戶,可以給對方開具公司抬頭的普票嗎?
老師別的小規(guī)模公司老是會開專票的成本票給我們公司 ,我們也是小規(guī)模公司,對我們有什么影響
為什么最后要減20,收到現(xiàn)金股利不應該加20嗎
老師 晚上好 對于以下問題 真誠的求解答 報銷總結(jié) 1??交通費vs差旅費 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費計入—差旅費 2.非出差而產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費計入—交通費 3.準備出差從市內(nèi)出發(fā)地打車到市內(nèi)高鐵站打車費計入—差旅費 4.出差回來從市內(nèi)的高鐵站打車到市內(nèi)回公司計入—差旅費 備注:3和4是因為出差還沒有到公司報備完。還是在出差。所以盡管在市內(nèi)打車是在出差出發(fā)路上和出差回來路上打車費均計入—差旅費 2??住宿費 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費計入—差旅費 2.非出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(業(yè)務需要產(chǎn)生的)計入—業(yè)務招待費
老師,我們2023年自己代開了自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,但是這人其實是中間商,我們自己開是不合法的,現(xiàn)在稅務要求紅沖發(fā)票,并且從2023年做更正申報,這樣要求合理嗎
如果一次都扣除了,做賬呢?
賬上不能一次性扣除的,只是稅務上可以,有稅會差異的