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軟件開發(fā),6月借:研發(fā)支出~費(fèi)用化支出~暫估,貸:應(yīng)付賬款~暫估應(yīng)付賬款。9月收到發(fā)票后,如何做憑證轉(zhuǎn)入營業(yè)成本

2021-10-21 09:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-21 09:07

你好,取得發(fā)票紅沖暫估,然后根據(jù)發(fā)票做分錄 根據(jù)你的描述是費(fèi)用化支出,應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用核算,而不是?轉(zhuǎn)入營業(yè)成本啊

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快賬用戶6682 追問 2021-10-21 09:12

六月底已經(jīng)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了,老會(huì)計(jì)讓我轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),計(jì)入成本,沒搞懂怎么操作

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齊紅老師 解答 2021-10-21 09:13

你好,實(shí)際情況是符合資本化條件的嗎??

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快賬用戶6682 追問 2021-10-21 09:13

六月底已經(jīng)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了,老會(huì)計(jì)讓我9月收到發(fā)票9月記賬時(shí)轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),計(jì)入成本,沒搞懂怎么操作

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齊紅老師 解答 2021-10-21 09:13

你好,實(shí)際情況是符合資本化條件的嗎?? 能給個(gè)正面回復(fù)嗎??

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你好,取得發(fā)票紅沖暫估,然后根據(jù)發(fā)票做分錄 根據(jù)你的描述是費(fèi)用化支出,應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用核算,而不是?轉(zhuǎn)入營業(yè)成本啊
2021-10-21
您好,是的,就上面的3個(gè)分錄,前2個(gè)分錄一正一負(fù),相當(dāng)于沒有做分錄,只有最后一個(gè)分錄有效
2024-07-06
你好,你是說9萬多這個(gè)發(fā)票嗎
2021-09-03
借應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù) 借主業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
2021-11-11
您好,理解是對的呢,不過最簡單的方法是把上月這個(gè)分錄紅沖了,再按發(fā)票做一個(gè)正確分錄的憑證,這樣金額的暫估對不上也不用計(jì)算差額,這是我用的懶人方法
2023-09-10
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