你好,取得發(fā)票紅沖暫估,然后根據(jù)發(fā)票做分錄 根據(jù)你的描述是費(fèi)用化支出,應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用核算,而不是?轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)成本啊
老師,我3月份進(jìn)行成本暫估50萬(wàn)元:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸:應(yīng)付賬款 7月份發(fā)生一筆9萬(wàn)元成本支出。請(qǐng)問(wèn)這9萬(wàn)元如何記分錄。
記賬公司給我們暫估了21萬(wàn)的成本費(fèi)用,他做的會(huì)計(jì)分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 6月借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 今年沖回 借未分配利潤(rùn) 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤(rùn) 貸銀行 3月借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 6月 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本91166.03 請(qǐng)問(wèn)往后收到發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄
軟件開(kāi)發(fā),6月借:研發(fā)支出~費(fèi)用化支出~暫估,貸:應(yīng)付賬款~暫估應(yīng)付賬款。9月收到發(fā)票后,如何做憑證轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)成本
老師,我9月份暫估做成了,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估,然后這個(gè)月收到成本發(fā)票怎么做?
老師,我的成本當(dāng)月沒(méi)有發(fā)票,暫估是這樣做分錄的,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款—暫估 次月收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款—暫估 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)付賬款—單位,賬務(wù)處理的對(duì)嗎
老師,我們公司法人采購(gòu)一輛大型貨車,出租給乙方公司過(guò)戶到乙方名下,然后我們每年收取租金費(fèi),現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票的話,我們成本票是什么呢
有個(gè)員工也是股東之一,被辭退,月收入8000,工作2年,當(dāng)?shù)氐纳缙焦べY14萬(wàn),3倍就是42萬(wàn)。如個(gè)稅做離職補(bǔ)償金,在42萬(wàn)以內(nèi)是免個(gè)稅的,那么這個(gè)人如果做20萬(wàn)的補(bǔ)償金有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn),或者說(shuō)做多少比較合適
老師,記賬憑證的最上面附件銀行流水跟科目余額表,科目余額表是哪個(gè)月份的?
本月支付上個(gè)月的工資,電費(fèi),水費(fèi),怎么做賬,
我們公司分項(xiàng)目做賬,項(xiàng)目上發(fā)生的招待費(fèi)和餐飲費(fèi)登都直接做到成本里面可以嗎?
您好,老師,我問(wèn)一下,我們企業(yè)有4個(gè)項(xiàng)目,分屬于同市但不同區(qū),分別成立的總公司,和3個(gè)項(xiàng)目的分公司,但是財(cái)務(wù)都是獨(dú)立核算的,各自申報(bào)自己的增值稅和企業(yè)群所得稅,總公司是5%的所得稅稅率,另外3家分公司是25%的所得稅稅率,我們這4家公司加起來(lái)申報(bào)的收入過(guò)了500萬(wàn),會(huì)讓我們轉(zhuǎn)為一般納稅人嗎
為什么有的公司在進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)科目,分13%、9%、6%呢?這樣做有意義嗎?
老師,廠區(qū)下水道疏通費(fèi)做什么科目
人事代理公司,收到客戶打來(lái)的工資社保,全額記收入,支付工資社保,全額記成本,增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅??梢詥幔?/p>
老師請(qǐng)問(wèn)下,總投資1億左右,注冊(cè)資本金3000萬(wàn),其他7000萬(wàn)放往來(lái)可以嗎,或者其他更好的方式嗎
六月底已經(jīng)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了,老會(huì)計(jì)讓我轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn),計(jì)入成本,沒(méi)搞懂怎么操作
你好,實(shí)際情況是符合資本化條件的嗎??
六月底已經(jīng)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了,老會(huì)計(jì)讓我9月收到發(fā)票9月記賬時(shí)轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn),計(jì)入成本,沒(méi)搞懂怎么操作
你好,實(shí)際情況是符合資本化條件的嗎?? 能給個(gè)正面回復(fù)嗎??