這個問題不是一兩句能夠說清楚的,首先你要先確認(rèn)您的申報表數(shù)據(jù)是否正確,當(dāng)數(shù)據(jù)正確的情況下,要核對一下賬上的進(jìn)項、銷項轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交等和增值稅相關(guān)的科目的數(shù)據(jù)核算是否正確,這種差異只能一點(diǎn)點(diǎn)梳理核對。
老師:增值稅賬面余額-64559.24元,申報表-44817.87元,差額19741.37元,為什么有差額,一般是哪些情況會引起
老師:增值稅賬面余額-64559.24元,申報表-44817.87元,差額19741.37元,為什么有差額,賬面余額是哪里看?2020年的
老師,2022年1月至9月,已在電子稅務(wù)局共申報增值稅20萬,但公司沒有交稅錢(2月申報5萬、6月申報9萬、7月申報6萬),但是查看了做賬系統(tǒng)上的“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”截止9月底的期末余額是9.5萬,之間的差值是5千元, 老師,那相差的這5000元要如何賬務(wù)處理呢?(原先的老會計不做了,我也看不出來是哪里出現(xiàn)了問題,只知道賬上余額和申報的對不上,差值是5000元)
老師您好,本月增值稅一般納稅人申報表上的留抵稅額3000元,但是賬上有未交增值稅借方有5000元,請問老師我如何把賬調(diào)成和稅務(wù)申報表一樣的3000元?做什么會計分錄呢?
會計賬面上應(yīng)交稅費(fèi)科目有借方余額4900元(為待認(rèn)證進(jìn)項稅額),而增值稅申報表上第25檔期末多繳稅額顯示為-5200,這種情況需要調(diào)賬調(diào)到一致嗎?以哪個數(shù)為準(zhǔn)?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項大于銷項,9月做進(jìn)項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和財務(wù)報告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
好的老師,謝謝
您客氣,祝工作順利,這個您按照這個邏輯梳理一下,以后再碰到問題就容易解決了。
老師,有沒有這個課程我學(xué)習(xí)一下
這個我不太清楚會計學(xué)堂有沒有。 如果您有需要,我這邊可以提供一對一的指導(dǎo)。
我沒有老會計教,有些邏輯關(guān)系不太懂
是的,最近碰到很多學(xué)員都是沒有基礎(chǔ),然后也沒有老會計去指導(dǎo)的,所以很多問題比較難以理解。
所以想看看有沒有針對性的課程給我們學(xué)員看看學(xué)習(xí)的
嗯,會計學(xué)堂的課程,您可以咨詢一下客服,看看這邊是有一個什么樣的學(xué)習(xí)體系。
好的,謝謝老師!
您客氣,祝工作順利。