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資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系 是用資產(chǎn)負(fù)債表中期末未分配利潤-年初未分配利潤=利潤表 本年凈利潤還是本月數(shù)凈利潤

2021-10-20 19:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-20 19:34

你好,應(yīng)當(dāng)是本年凈利潤

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快賬用戶2473 追問 2021-10-20 19:35

那如果以前 電子稅務(wù)局上 以前申報的都是按本月數(shù)的凈利潤來填寫的 怎么需要怎么處理呀

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快賬用戶2473 追問 2021-10-20 19:36

為什么是本年的呢

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齊紅老師 解答 2021-10-20 19:38

報表期初都是年初,期末為當(dāng)期的

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快賬用戶2473 追問 2021-10-20 19:41

懂不起 老師可以說具體點嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-20 19:55

您打開一張報表看一下,期初和期末期初測試一下看,期初數(shù)是指年初1月1日數(shù)據(jù)。期末數(shù)是當(dāng)年當(dāng)月的最后一天數(shù)據(jù)

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你好,應(yīng)當(dāng)是本年凈利潤
2021-10-20
你好,學(xué)員,是的,你寫的很對的
2022-02-24
你好,檢驗資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計
2021-04-17
您好 1、資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤科目期末數(shù) - 未分配利潤科目期初數(shù) = 利潤表凈利潤 科目累計數(shù) 2、利潤表凈利潤科目 %2B 年初未分配利潤 - 本期分配利潤 - 計提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤期末數(shù)
2022-06-07
你好,沒錯,就是這么計算的
2022-02-23
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