你好 ; 是的。 到時(shí)匯算去申請(qǐng)調(diào)減處理 。
你好,老師,我們公司去年年度暫估了200萬(wàn)的費(fèi)用,在年度匯算清繳的時(shí)候發(fā)票還沒(méi)進(jìn)來(lái),就調(diào)增了,現(xiàn)在發(fā)票確認(rèn)進(jìn)不來(lái)要沖暫估,直接做負(fù)數(shù)憑證就可以是不
你好,老師,我們公司去年年度暫估了200萬(wàn)的費(fèi)用,在年度匯算清繳的時(shí)候發(fā)票還沒(méi)進(jìn)來(lái),就調(diào)增了,現(xiàn)在發(fā)票確認(rèn)進(jìn)不來(lái)要沖暫估,應(yīng)該怎么樣調(diào)整
老師 我想問(wèn)關(guān)于匯算清繳的問(wèn)題 。22年公司賬上暫估了10萬(wàn),做22年匯算清繳之前這10萬(wàn)發(fā)票拿不進(jìn)來(lái)了。是不是在做匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)增這10萬(wàn),然后在稅務(wù)做了調(diào)增,賬務(wù)上的這10萬(wàn)暫估還要給他沖銷(xiāo)掉嗎還是不用了???
去年暫估的成本,今年來(lái)不了發(fā)票了,我要匯算清繳調(diào)增,分錄怎么做呢 我當(dāng)初暫估的時(shí)候貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在沒(méi)有票了,我要怎么平賬
老師在做匯算清繳的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)去年有一筆是暫估的入庫(kù)的庫(kù)存材料,去年就已經(jīng)收到發(fā)票了,但是沒(méi)有沖銷(xiāo)暫估,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品就虛增了,那今年要怎么調(diào)整?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,兩萬(wàn)元普票,跨市裝飾裝修,是否需要預(yù)交稅款。謝謝
怎樣拿到賠償快一些?走勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)是不是比申請(qǐng)仲裁要快一些
這個(gè)快遞的超區(qū)費(fèi)是怎么算的啊看不懂
辭退員工補(bǔ)償?shù)腘+1計(jì)入什么科目
老師們好,請(qǐng)問(wèn)珠寶行業(yè)的,增值稅和消費(fèi)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么?都是以實(shí)際收到差額去報(bào)嗎?因?yàn)橛信f料抵。
上月電費(fèi)數(shù)字是01789本月電費(fèi)數(shù)字是19711多少錢(qián)
24期末資產(chǎn)總額33353090.63元,企業(yè)匯算年報(bào)基礎(chǔ)信息表上的資產(chǎn)總額是自動(dòng)提取的金額2014.29萬(wàn)元,不知道是怎么計(jì)算出來(lái)的,辛苦您幫我算算這里提取的金額是對(duì)的嗎?怎么得出的?
老師您好,公司已經(jīng)有一輛車(chē)了,股東還能把名下的車(chē)賣(mài)給公司嗎,本來(lái)也是公司在用,這個(gè)每個(gè)公司可以有多個(gè)購(gòu)車(chē)指標(biāo)嗎
老師,我的電腦上已經(jīng)有一家個(gè)稅的數(shù)據(jù)了,現(xiàn)在又要增加一家公司的個(gè)稅數(shù)據(jù)。我把那家公司的數(shù)據(jù)一恢復(fù),我的原來(lái)的個(gè)稅就不見(jiàn)了,那怎么樣使2家個(gè)稅在一起且原來(lái)數(shù)據(jù)都在???
我們是一般納稅人,建筑公司。有1個(gè)1千萬(wàn)的 項(xiàng)目要掛靠我們,他們說(shuō)給我們12個(gè)點(diǎn)包干,發(fā)票可以按我們的方案提供給我們,這個(gè)劃不劃算?對(duì)方要我做一個(gè)方案給他們,我要怎么準(zhǔn)備這個(gè)稅前籌劃方案呢?
?為什么要調(diào)減處理,現(xiàn)在是稅務(wù)已經(jīng)把當(dāng)時(shí)暫估的進(jìn)不來(lái)得票調(diào)增了。我現(xiàn)在是問(wèn)賬務(wù)怎么處理當(dāng)時(shí)暫估的費(fèi)用
你好 ; 你之前調(diào)增了。 現(xiàn)在有發(fā)票要 調(diào)減處理的;? ? ? ?分錄就是 紅沖暫估分錄。 在按發(fā)票處理。 走以前年度損益調(diào)整科目處理? ?
沒(méi)有發(fā)票,跟客戶(hù)聯(lián)系過(guò),確認(rèn)發(fā)票進(jìn)不來(lái)了
你好 ;? ?進(jìn)不來(lái)了 ;? 你之前分錄怎么掛的;? 我看看怎么沖; 你是什么準(zhǔn)則 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎? ?
暫估的,借管理費(fèi)用-咨詢(xún)費(fèi) 貸預(yù)付賬款-企業(yè)名稱(chēng) 是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
你好;現(xiàn)在做 借? ?預(yù)付賬款 貸 利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn) 直接這樣沖掉; 跨年了沒(méi)法去沖管理費(fèi)用的??
我這樣沖的話(huà)資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表勾稽關(guān)系就不對(duì)了
你好 ;? ? ? ?你跨年調(diào)整? 就是這樣會(huì)有一個(gè)差異金額在勾稽關(guān)系里面? ?
我們年度調(diào)增,報(bào)表當(dāng)時(shí)還有以前年度虧損彌補(bǔ),沖暫估的時(shí)候不管那個(gè)虧損彌補(bǔ)哦
你好 ;? ? ? 到時(shí)先做調(diào)增后? ?可以彌補(bǔ)虧損的? ? ? ??
報(bào)表直接就彌補(bǔ)了,我意思是賬務(wù)上用管不
如果要加進(jìn)去以前年度損益調(diào)整,應(yīng)該怎么做分錄
賬上不處理彌補(bǔ)虧損的分錄哈
如果要加進(jìn)去以前年度損益調(diào)整,應(yīng)該怎么做分錄
下班了嗎?
你小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益科目的