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Q

當月收到的進項票如果不抵扣可以先不入賬嗎,還是先入賬,把抵扣聯(lián)留著?

2021-10-19 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-19 15:39

先做賬,然后把增值稅做到應交稅費,待認證。

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快賬用戶6645 追問 2021-10-19 15:40

如果我不做到待認證,就放在引腳的進項可以嗎

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快賬用戶6645 追問 2021-10-19 15:40

如果我不做到待認證,就放在應交的進項可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-19 15:41

不可以的,那你進項和增值稅申報表的不一致。

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快賬用戶6645 追問 2021-10-19 15:42

轉(zhuǎn)到待認證的進項的分錄怎么寫

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快賬用戶6645 追問 2021-10-19 15:43

結(jié)轉(zhuǎn)的進項和申報表一致,但是申報表抵扣的進項和進項發(fā)生額不一致可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-19 15:43

借應交稅費待認證貸應交稅費應交增值稅進項。

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齊紅老師 解答 2021-10-19 15:44

不是看結(jié)轉(zhuǎn)的,是看你的發(fā)生額就不一致。

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快賬用戶6645 追問 2021-10-19 15:44

待認證部分下個月可以認證了,分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2021-10-19 15:46

借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待認證。

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先做賬,然后把增值稅做到應交稅費,待認證。
2021-10-19
你好,同學 (1)抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)都到了,可以將往來款項轉(zhuǎn)成成本費用 原來付款: 借:預付賬款 貸:銀行存款 收到票: 借:管理費用/庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額/待認證進項稅額) 貸:預付賬款
2022-01-07
可以后面勾選抵扣
2021-10-14
你好,個人建議是先入賬,進項稅額部分計入待認證進項稅額核算,之后認證抵扣了計入進項稅額核算。
2021-06-26
不可以的,不管是否抵扣都要入賬
2023-02-21
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