您好 全部入賬,先計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,請(qǐng)問下,收到100萬專票,我不想當(dāng)月全部抵扣,可以先入60萬的賬,40萬放下個(gè)月嗎?還是要全部入賬,先代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,請(qǐng)問下,專票是當(dāng)期入成本費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅款抵扣是沒有期限是嗎?10萬的發(fā)票,金額94339.62,稅額5660.38,金額部分是要當(dāng)期入賬,稅額部分沒有抵扣期限是嗎?
老師請(qǐng)問我1月份的銷項(xiàng)不含稅收入20萬,銷項(xiàng)稅額1.8萬。進(jìn)項(xiàng)專票票不含稅額30萬,進(jìn)項(xiàng)稅額3000.請(qǐng)問老師我勾選的時(shí)候是把要30萬全部勾選還是留12萬2月份抵扣才能避免風(fēng)險(xiǎn)?
老師,請(qǐng)問一般納稅人打個(gè)比方第一個(gè)月開專票4萬,收到專票2萬,交了增值稅,第二個(gè)月開票6萬,收到專票8萬,稅率都是13%的情況下,那怎么交增值稅啊,可抵扣的是全部抵扣嗎?還是一部分留抵啊,可不可以退之前第一個(gè)月交的增值稅啊
老師,請(qǐng)問下,我收到了成本發(fā)票,可以先抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,成本部分等下個(gè)月再入賬?
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈(zèng)的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?