你好,上個(gè)月(9月份)做計(jì)提所得稅分錄,這個(gè)月(10月份)做扣繳稅款分錄?
預(yù)繳季度所得稅的時(shí)候,是不是上月末,借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅金 -- 應(yīng)交企業(yè)所得稅,下月繳納
老師,我們是小規(guī)模納稅,三季度7月做了計(jì)提了企業(yè)所得稅,在季度末做申報(bào)的時(shí)候企業(yè)所得稅繳納了9月的,7月計(jì)提的還在賬上掛著,8月虧損沒有所得稅。那7月計(jì)提的所得稅怎么處理?
企業(yè)申報(bào)個(gè)人所得稅是次月申報(bào)上月還是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月?
當(dāng)月申報(bào)的是上月預(yù)繳的企業(yè)所得稅,那做上個(gè)月賬時(shí)所得稅是不是要做上月的企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅是這個(gè)月扣的。
本月申報(bào)企業(yè)所得稅,賬上是盈利的,但是如果扣除年度虧損就是虧的,本月如何申報(bào)企業(yè)所得稅
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購(gòu)貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請(qǐng)問這個(gè)業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬,10月份開始要申報(bào)第三季增值稅和附加稅,有啥注意點(diǎn),開票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過30萬 存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不呢
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人
老師,我們公司交行開過一個(gè)戶,但賬套里沒有體現(xiàn),現(xiàn)在交行銷戶了,余額轉(zhuǎn)到公司的賬戶中,做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
郭老師,工程服務(wù)7月19日簽的合同,工人是8月開始請(qǐng)的,我們8月開始買材料入場(chǎng),8月開發(fā)票,我能9月申報(bào)預(yù)繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我們平臺(tái)可有關(guān)于醫(yī)療科技公司方面的實(shí)操?請(qǐng)問這樣公司當(dāng)主管,可要注意哪些?沒做過,不知可難?感謝
老板買了部手機(jī),給項(xiàng)目打卡用,這個(gè)可以報(bào)銷不
老師,遇到小人并吃了她的虧怎么反擊?
好的。忘記所得稅是根據(jù)什么來算的了,還有它的優(yōu)惠政策是什么樣的
你好 季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額 符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬,稅率是2.5%,應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10%
這個(gè)企業(yè)所得稅的計(jì)提和交的分錄我都忘記是怎么做的了
你好 計(jì)提,借:所得稅費(fèi)用 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 繳納,借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
小微企業(yè)的一般納稅人和小規(guī)模的企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策可以說完整點(diǎn)嗎?我還不是很懂,
你好,企業(yè)所得稅方面正常是一樣的 企業(yè)所得稅方面,不去區(qū)分一般納稅人還是小規(guī)模納稅人的啊?
增值稅也要計(jì)提嗎?
你好,如果是一般納稅人,需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理?
不超過100萬就減按25%的應(yīng)納稅所得額來算稅率百分之二十
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
是我截圖這個(gè)來算小微企業(yè)所得稅嗎?
你好,這個(gè)是小型微利企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策?
低于100萬的是不是應(yīng)納稅所得額*25%*20%這樣嗎?
你好,2020年之前是這樣?
不是太懂2.5%是怎么來的。老師你說的企業(yè)所得稅
你好,之前是5%,現(xiàn)在5%減半,就是2.5%(=5%*50%)
大于300萬稅率是25%嗎?
你好,是的,是這樣的