同學(xué)你好,您 退出再進(jìn)試下,如果還是不行,需要咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)
老師好,我公司是獨(dú)立核算的分公司為小規(guī)模納稅人。 稅收政策1、所得稅不允許享受小微政策優(yōu)惠,2、小規(guī)模納稅人季度報(bào)增值稅時(shí)收入不超過(guò)起征點(diǎn)30萬(wàn)可免交增值稅。我在申報(bào)增值稅時(shí),這2個(gè)政策起沖突了。報(bào)表保存不了。本季度普票收入為19萬(wàn)多。怎么辦?
老師,您好!小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠政策,季度銷售額30萬(wàn)的限額,如果一季度一共開了30萬(wàn),專票10萬(wàn),普票20萬(wàn),是不是那20萬(wàn)是可以享受增值稅優(yōu)惠政策的? 如果二季度一共開了40萬(wàn),專票10萬(wàn),普票30萬(wàn),那普票的30萬(wàn)還能享受政策嗎?
旅游行業(yè)小規(guī)模納稅人,選擇差額征稅,但是開票方式是全額開具普票的,一個(gè)季度開票量19萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)做賬怎么做?報(bào)稅的時(shí)候享受季度不超45萬(wàn)免征增值稅的優(yōu)惠政策嗎
老師請(qǐng)問(wèn),我們應(yīng)納稅所得額前3個(gè)季度如果都沒(méi)有超過(guò)300萬(wàn),后面一個(gè)季度超過(guò)了,是超過(guò)部分不能享受小型微利的優(yōu)惠政策嗎?就是超過(guò)300萬(wàn)的部分要全額繳所得稅是不是?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,本季度開票(全部普票)不含稅金額434397.02元,申報(bào)的時(shí)候老是顯示超過(guò)450萬(wàn)不能享受優(yōu)惠政策,如圖所示
老師,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票對(duì)方紅沖了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出具體分錄這么做
老師,單位已經(jīng)一年多沒(méi)有業(yè)務(wù)了,但是為了維護(hù)上下游關(guān)系,還有招待支出,這樣可以么?
請(qǐng)問(wèn)老師,今年前幾個(gè)月的憑證中,原本主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中只有一個(gè)二級(jí)科目,現(xiàn)在想把其中的一些支出分出來(lái),變成新的二級(jí)科目,怎么調(diào)整憑證呢
老師,收到一張電子發(fā)票(鐵路電子客票),會(huì)計(jì)在做賬的時(shí)候把這部稅額計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-非專票稅額里,我現(xiàn)在抵扣認(rèn)證嗎?我怎么報(bào)稅呢,把這部分稅額填在申報(bào)表哪行里呢?
老師,新企業(yè)首次在網(wǎng)頁(yè)版怎么申報(bào)個(gè)稅啊
老師,有個(gè)項(xiàng)目提供進(jìn)來(lái)的是60萬(wàn)成本發(fā)票稅率13% 開發(fā)票只開50萬(wàn)稅率9% 這樣的話進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么抵扣?這都超稅額了
老師 請(qǐng)教下,民非營(yíng)利組織支付勞務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)老師請(qǐng)問(wèn)老師公司為員工購(gòu)買的意外安全保險(xiǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
為企業(yè)員工福利購(gòu)進(jìn)來(lái)的工衣,購(gòu)進(jìn)的金額用不用交印花稅,還有為企業(yè)裝飾購(gòu)買進(jìn)來(lái)的花,購(gòu)進(jìn)的這個(gè)動(dòng)作用不用印花稅?
截圖當(dāng)中標(biāo)紅的地方,進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比當(dāng)中的分子和分母,它們之間有哪些不一樣的地方嗎?幫我舉例說(shuō)明一下,把我的分子和分母之間有一點(diǎn)區(qū)別的地方給我舉例出來(lái)。
好的,按照規(guī)定,我這個(gè)是可以享受的吧
同學(xué)你好,是的,是可以的;