你好,一個工程開始發(fā)生的招待費計入在建工程
工程項目所產生的業(yè)務招待費,請問會計處理是計入管理費用-業(yè)務招待費,還是工程施工-間接費用-業(yè)務招待費里面?
一個工程開始發(fā)生的招待費計入在建工程還是管理費用
我想問一下建筑行業(yè)項目上的招待費,是計入工程成本還是管理費用-招待費?
工程施工單位,項目上發(fā)生的業(yè)務招待費,應計入工程施工-合同成本-間接費用-招待費,還是直接計入管理費用-招待費
工程施工企業(yè),發(fā)生的業(yè)務招待費是是計入1.管理費用業(yè)務招待費,還是計入工程施工-合同成本-間接費用-業(yè)務招待費了,還是兩者都可以?如果進了工程施工-合同成本-間接費用-業(yè)務招待費,那年度匯算清繳該如何處理?
金蝶科目余額表數據錄入用友作為期初余額表怎么錄入數據
法人章可以用在幾個公司嗎
#提問#請問老師,我公司與另外一公司合作充電樁項目,我告訴以土地投資入股,占股30%,對方公司每月要將這個項目的收益轉入我告訴,假如當月這項合作投資凈收益轉入10萬到我告訴,我公司需要支付哪些稅費?我告訴是否需要開票?不需要開票吧?算投資分紅?交什么稅謝謝
出口退稅核查資料審核通過了,一般實地核查日期是多久?
老師,公司要買兩臺空調4000多,因為如果是個人購買可以享受國補,這樣公司就沒發(fā)票了,我想了一下可以讓個人先購買,然后以二手的形式賣給公司,個人代開發(fā)票,這樣行的通嗎?個人開出發(fā)票要承擔多少稅金呢?
建筑行業(yè)大額銷項票紅沖的賬務處理,24年的開的銷項票未做收入,那一部分未計入企業(yè)所得稅,但增值稅及附加已交,25年打算紅沖那一部分發(fā)票,想請問下老師賬務上怎么處理啊,現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳, 可以正常紅沖發(fā)票嗎,金額有1.1個億
公司中標了專項資金項目,已收到項目設備預付款,但是財政直接支付給設備供貨商,請問這些情況的賬務如何處理?
老師有沒有一種課是專門講企業(yè)所得稅預繳,跟年終會算清繳的,還有里面填表時的彌補虧損,我想買
老師好,我們農牧企業(yè),蓋牛棚養(yǎng)牛,采購蓋牛棚的物資取得的專票,不可以抵扣吧??但是自己取得專票了,報稅時我該怎么處理?會計上是都做成在建工程對嗎???
老師,外管證沒有報驗,但開票了,后來不小心給刪除了,會有稅務風險嗎
請使用微信掃一掃登錄
最后工程結束,在建工程結轉到固定資產對嗎
你好,對的,你的理解是對的? ?
在建工程需要增設二級科目嗎
在建工程需要增設二級科目
比如在建工程-A工程,,那三級科目還需要增加嗎
三級科目不需要增加
主營業(yè)務收入和成本需不需要增設二級科目
主營業(yè)務收入和成本一般不需要增設二級科目
稅金及附加需不需要增設二級科目
稅金及附加需要增設二級科目