你的工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)了的話,一塊算。
建筑勞務(wù)公司的辦公費(fèi)和招待費(fèi)是入工程施工—間接費(fèi)—辦公費(fèi),招待費(fèi) 還是管理費(fèi)用—辦公費(fèi),招待費(fèi)? 如果都入工程施工—間接費(fèi),那么每月月末結(jié)轉(zhuǎn),都沒有損益,本年利潤幾乎總是0
工程項(xiàng)目所產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問會(huì)計(jì)處理是計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是工程施工-間接費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面?
項(xiàng)目上為了項(xiàng)目發(fā)生的招待費(fèi),不能計(jì)入工程施工—間接費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)么?要計(jì)入管理費(fèi)用—招待費(fèi)么
工程施工單位,項(xiàng)目上發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi),應(yīng)計(jì)入工程施工-合同成本-間接費(fèi)用-招待費(fèi),還是直接計(jì)入管理費(fèi)用-招待費(fèi)
工程施工企業(yè),發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是是計(jì)入1.管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是計(jì)入工程施工-合同成本-間接費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)了,還是兩者都可以?如果進(jìn)了工程施工-合同成本-間接費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),那年度匯算清繳該如何處理?
老師好我新接的帳怎么建賬呢
我收到了500,客戶有優(yōu)惠券支付為480,客戶要求開具480的發(fā)票,這發(fā)票應(yīng)如何開具?做賬怎么做
收據(jù)和手撕發(fā)票上面的章不一樣,可以不老師
老師你好就是我們是谷物加工企業(yè),我們的加工糧食的工人的工資入什么科目?
醫(yī)療器材有試用的產(chǎn)品該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,不是銷售給醫(yī)院是給醫(yī)院試用,我結(jié)轉(zhuǎn)成本還是按照之前采購價(jià)格結(jié)轉(zhuǎn)么?
老師好,有家材料商,現(xiàn)我公司不要票,扣除稅金3600元,原來做的憑證應(yīng)付貨款是34400元?,F(xiàn)在要沖掉3600計(jì)入那個(gè)科目。內(nèi)賬處理。謝謝!
您好~想咨詢下,公司承擔(dān)員工個(gè)人社保部分 ,目前社保新基數(shù)出來了,那9月除了補(bǔ)提社?!酒髽I(yè)部分】,還要有一筆補(bǔ)提個(gè)人工資【那個(gè)員工】?
請(qǐng)問之前計(jì)提了,怎么收到紅字發(fā)票怎么做賬
請(qǐng)問,之前計(jì)提了,現(xiàn)在收到紅字發(fā)票怎么做賬
老師 我想問一下 為什么對(duì)方欠我們錢用茶葉抵我們他們開茶葉的發(fā)票給我們,我們還需要給他們開發(fā)票嗎
怎么叫一起算?不單獨(dú)把業(yè)務(wù)招待費(fèi)提出來嗎?招待費(fèi)不是不能進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本的嗎?
就是主營業(yè)務(wù)成本的招待費(fèi)加上銷售費(fèi)用的招待費(fèi)一塊做抵扣。