同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
公司多行業(yè)業(yè)務(wù),實(shí)際經(jīng)營(yíng)中是信息技術(shù)服務(wù),研發(fā)支出,還有銷售,但是稅務(wù)登記那國(guó)標(biāo)行業(yè)主是租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè),不能享受加計(jì)扣除,我們這需要變更登記才能享受是不
請(qǐng)教老師,我公司在電子稅務(wù)局是軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè),經(jīng)營(yíng)范圍有酒店管理,請(qǐng)問(wèn)這樣我們可以申請(qǐng)進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除嗎?我在電子稅務(wù)局里查加計(jì)抵減政策聲明信息的模塊查了暫無(wú)數(shù)據(jù)。是不是必須是在稅務(wù)局基礎(chǔ)信息行業(yè)大類是生活性服務(wù)業(yè)才可以享受
老師,1、對(duì)于研發(fā)支出,我這樣理解對(duì)嗎?研發(fā)支出不能資本化的計(jì)費(fèi)用,也可以在所得稅加計(jì)扣除,資本化的最終形成無(wú)形資產(chǎn),然后根據(jù)攤銷可以加計(jì)扣除。那形成無(wú)形資產(chǎn)的,如果直接銷售了,費(fèi)用化就少了,是結(jié)轉(zhuǎn)成本了。 2、我們公司剛成立,現(xiàn)在正在研發(fā)兩個(gè)項(xiàng)目,基本上技術(shù)已經(jīng)成熟了,也進(jìn)入了實(shí)驗(yàn)階段,實(shí)驗(yàn)結(jié)果要9個(gè)月之后才能知道,那這個(gè)研發(fā)支出可以資本化嗎? 3、公司之前會(huì)計(jì)稅務(wù)登記的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,那可以按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來(lái)核算嗎?
我司屬于一般納稅人,制造業(yè),但將廠房出租,執(zhí)照有租賃服務(wù)。 去年電子稅務(wù)局提示我司符合享受加計(jì)抵減10%政策。我司沒(méi)有享受。 于是我將2019.4月起—2021.12月的進(jìn)項(xiàng),補(bǔ)計(jì)提了.提交2019.2020.2021的加計(jì)抵減聲明也都通過(guò)了。 2022年3月份專管員給我打電話,意思我是制造業(yè)怎么享受服務(wù)業(yè)的加計(jì)抵減政策,于是我找專管員,提供我司沒(méi)有任何制造業(yè)務(wù),純廠房租賃,占公司全部收入的80%-95%. 專管員讓我更改了行業(yè)為服務(wù)業(yè)。 我是22.年3月更改的服務(wù)業(yè)。那么我想問(wèn): 1.是不是按照實(shí)際業(yè)務(wù)判斷,我司租賃業(yè)務(wù)占比80%.符合加計(jì)抵減政策,可以享受2019.4-2022.12月的10%?還是說(shuō)只能享受“更改行業(yè)”后的2022.4月—12月的部分? 2.現(xiàn)在稅局沒(méi)有質(zhì)疑我的加計(jì)抵減,我擔(dān)心后期會(huì)不會(huì)再說(shuō)我們不符合,多抵減了,再罰款?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司屬于、信息、技術(shù)服務(wù)企業(yè),主營(yíng)軟件產(chǎn)品銷售。外聘研發(fā)公司為我公司研發(fā)軟件,我公司支付費(fèi)用,該軟件的所有權(quán)、著作權(quán)(已申請(qǐng)下發(fā)了)歸我公司,我公司無(wú)研發(fā)人員,純屬外聘團(tuán)隊(duì)為公司研發(fā)軟件。 我的問(wèn)題是,我公司是否可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的政策?是否按如下政策操作呢? 2018年1月1日至2023年12月31日期間,企業(yè)開(kāi)展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用形成無(wú)形資產(chǎn)的,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷。 3.企業(yè)委托外部機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用,按照費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額的80%計(jì)入委托方研發(fā)費(fèi)用并計(jì)算加計(jì)扣除。無(wú)論委托方是否享受研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策,受托方均不得加計(jì)扣除。
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國(guó)外公司,B是國(guó)內(nèi)公司。現(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬(wàn)歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬(wàn)元?dú)W元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時(shí)產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān),之后將以開(kāi)具信用單的形式給對(duì)方,那么分錄如何做?
北京稅務(wù)申報(bào)流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財(cái)務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個(gè)原材料單價(jià)搞錯(cuò),每個(gè)上漲1.3元,同時(shí)銷售的產(chǎn)品也每個(gè)上升1.3元,不想改動(dòng)前期報(bào)表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對(duì)于離職會(huì)計(jì),原本做過(guò)的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
哪位老師弄過(guò)建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說(shuō)是沒(méi)按會(huì)計(jì)法,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場(chǎng),每場(chǎng)4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開(kāi)的發(fā)票是不是也要分類型開(kāi)?主播以自己的個(gè)體來(lái)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來(lái)預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開(kāi)銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營(yíng)所得來(lái)申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師我電子稅務(wù)信息變更被駁回了,說(shuō)不能選擇其他信息技術(shù)服務(wù),我想問(wèn)下,我們?cè)瓉?lái)是什么農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織管理,我表更這個(gè)會(huì)不會(huì)有什么影響啊
同學(xué)你好 那你得選擇農(nóng)村有關(guān)的 你們經(jīng)營(yíng)范圍是什么
就是這些,開(kāi)票收入主要是信息技術(shù)服務(wù),研發(fā)和技術(shù)服務(wù),商務(wù)信息咨詢服務(wù),還有就是貨物銷售了,但是貨物不多
那你公司類別不應(yīng)該不選擇農(nóng)村集體的
是吧,我也是第一次見(jiàn)這什么農(nóng)村集體的,以為是什么特別的行業(yè)類型,因?yàn)檫@個(gè)農(nóng)村集體還屬于租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè),屬于不在研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的行業(yè)里,我郁悶好久,我們的經(jīng)營(yíng)收入又是能符合扣除研發(fā)費(fèi)用的,但是我們行業(yè)卻是不能的,那我更改哪個(gè)更合適呢,我們有部分技術(shù)研發(fā)服務(wù)的研發(fā)費(fèi)用想加計(jì)扣除
這可以做農(nóng)業(yè)有關(guān)的 這種技術(shù)的做不了
嗯,好的,那老師麻煩問(wèn)下,我更改成什么最合適
同學(xué)你好 改成研發(fā)類的就行了
好的,明白了,謝謝老師,還有一個(gè)問(wèn)題,我們找保潔阿姨一個(gè)月300元打掃房間,不是我們的員工,是不是我們要申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,低于500了,是不是就不用保潔阿姨代開(kāi)發(fā)票了,給我們寫(xiě)個(gè)收據(jù)就可以稅前扣除了
對(duì)的 是這個(gè)意思 可以做零星支出
好的,非常感謝您
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝