同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
公司多行業(yè)業(yè)務(wù),實(shí)際經(jīng)營(yíng)中是信息技術(shù)服務(wù),研發(fā)支出,還有銷(xiāo)售,但是稅務(wù)登記那國(guó)標(biāo)行業(yè)主是租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè),不能享受加計(jì)扣除,我們這需要變更登記才能享受是不
請(qǐng)教老師,我公司在電子稅務(wù)局是軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè),經(jīng)營(yíng)范圍有酒店管理,請(qǐng)問(wèn)這樣我們可以申請(qǐng)進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除嗎?我在電子稅務(wù)局里查加計(jì)抵減政策聲明信息的模塊查了暫無(wú)數(shù)據(jù)。是不是必須是在稅務(wù)局基礎(chǔ)信息行業(yè)大類(lèi)是生活性服務(wù)業(yè)才可以享受
老師,1、對(duì)于研發(fā)支出,我這樣理解對(duì)嗎?研發(fā)支出不能資本化的計(jì)費(fèi)用,也可以在所得稅加計(jì)扣除,資本化的最終形成無(wú)形資產(chǎn),然后根據(jù)攤銷(xiāo)可以加計(jì)扣除。那形成無(wú)形資產(chǎn)的,如果直接銷(xiāo)售了,費(fèi)用化就少了,是結(jié)轉(zhuǎn)成本了。 2、我們公司剛成立,現(xiàn)在正在研發(fā)兩個(gè)項(xiàng)目,基本上技術(shù)已經(jīng)成熟了,也進(jìn)入了實(shí)驗(yàn)階段,實(shí)驗(yàn)結(jié)果要9個(gè)月之后才能知道,那這個(gè)研發(fā)支出可以資本化嗎? 3、公司之前會(huì)計(jì)稅務(wù)登記的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,那可以按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來(lái)核算嗎?
我司屬于一般納稅人,制造業(yè),但將廠房出租,執(zhí)照有租賃服務(wù)。 去年電子稅務(wù)局提示我司符合享受加計(jì)抵減10%政策。我司沒(méi)有享受。 于是我將2019.4月起—2021.12月的進(jìn)項(xiàng),補(bǔ)計(jì)提了.提交2019.2020.2021的加計(jì)抵減聲明也都通過(guò)了。 2022年3月份專(zhuān)管員給我打電話,意思我是制造業(yè)怎么享受服務(wù)業(yè)的加計(jì)抵減政策,于是我找專(zhuān)管員,提供我司沒(méi)有任何制造業(yè)務(wù),純廠房租賃,占公司全部收入的80%-95%. 專(zhuān)管員讓我更改了行業(yè)為服務(wù)業(yè)。 我是22.年3月更改的服務(wù)業(yè)。那么我想問(wèn): 1.是不是按照實(shí)際業(yè)務(wù)判斷,我司租賃業(yè)務(wù)占比80%.符合加計(jì)抵減政策,可以享受2019.4-2022.12月的10%?還是說(shuō)只能享受“更改行業(yè)”后的2022.4月—12月的部分? 2.現(xiàn)在稅局沒(méi)有質(zhì)疑我的加計(jì)抵減,我擔(dān)心后期會(huì)不會(huì)再說(shuō)我們不符合,多抵減了,再罰款?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司屬于、信息、技術(shù)服務(wù)企業(yè),主營(yíng)軟件產(chǎn)品銷(xiāo)售。外聘研發(fā)公司為我公司研發(fā)軟件,我公司支付費(fèi)用,該軟件的所有權(quán)、著作權(quán)(已申請(qǐng)下發(fā)了)歸我公司,我公司無(wú)研發(fā)人員,純屬外聘團(tuán)隊(duì)為公司研發(fā)軟件。 我的問(wèn)題是,我公司是否可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的政策?是否按如下政策操作呢? 2018年1月1日至2023年12月31日期間,企業(yè)開(kāi)展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用形成無(wú)形資產(chǎn)的,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷(xiāo)。 3.企業(yè)委托外部機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用,按照費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額的80%計(jì)入委托方研發(fā)費(fèi)用并計(jì)算加計(jì)扣除。無(wú)論委托方是否享受研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策,受托方均不得加計(jì)扣除。
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個(gè)合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實(shí)繳但已分紅100萬(wàn)元,D的認(rèn)繳資金是2.5萬(wàn)元,但在2024年沒(méi)繳,已經(jīng)分了100萬(wàn)元了,這個(gè)賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬(wàn)元的投資款
這個(gè)為什么折舊為什么是進(jìn)制造費(fèi)用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個(gè)報(bào)分錄咋做
公司公戶(hù)收到了一筆個(gè)人通過(guò)私戶(hù)交回的處置廢舊材料款,財(cái)務(wù)有違規(guī)責(zé)任嗎
安裝過(guò)程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價(jià)還是賬面價(jià)?
為什么坐飛機(jī)不能開(kāi)發(fā)票而是行程單呢
老師您好,麻煩講下母題2和單選1里面這幾個(gè)答案,按照母題的解釋做單選1的話,答案是B管理費(fèi)用;按照單選1的解釋答案做母題2的話,答案是B應(yīng)付債券,謝謝老師
這個(gè)貸方,如果寫(xiě)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊考試會(huì)給分嗎?
老師,我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目外包給服務(wù)公司做。每月需支付給服務(wù)公司的環(huán)境衛(wèi)生市場(chǎng)化服務(wù)費(fèi)入賬可以入到“單位管理費(fèi)用”科目嗎?還是說(shuō)要入到“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”科目?
@董孝彬老師,別的老師,別回答,稅種認(rèn)定是啥意思?
老師我電子稅務(wù)信息變更被駁回了,說(shuō)不能選擇其他信息技術(shù)服務(wù),我想問(wèn)下,我們?cè)瓉?lái)是什么農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織管理,我表更這個(gè)會(huì)不會(huì)有什么影響啊
同學(xué)你好 那你得選擇農(nóng)村有關(guān)的 你們經(jīng)營(yíng)范圍是什么
就是這些,開(kāi)票收入主要是信息技術(shù)服務(wù),研發(fā)和技術(shù)服務(wù),商務(wù)信息咨詢(xún)服務(wù),還有就是貨物銷(xiāo)售了,但是貨物不多
那你公司類(lèi)別不應(yīng)該不選擇農(nóng)村集體的
是吧,我也是第一次見(jiàn)這什么農(nóng)村集體的,以為是什么特別的行業(yè)類(lèi)型,因?yàn)檫@個(gè)農(nóng)村集體還屬于租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè),屬于不在研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的行業(yè)里,我郁悶好久,我們的經(jīng)營(yíng)收入又是能符合扣除研發(fā)費(fèi)用的,但是我們行業(yè)卻是不能的,那我更改哪個(gè)更合適呢,我們有部分技術(shù)研發(fā)服務(wù)的研發(fā)費(fèi)用想加計(jì)扣除
這可以做農(nóng)業(yè)有關(guān)的 這種技術(shù)的做不了
嗯,好的,那老師麻煩問(wèn)下,我更改成什么最合適
同學(xué)你好 改成研發(fā)類(lèi)的就行了
好的,明白了,謝謝老師,還有一個(gè)問(wèn)題,我們找保潔阿姨一個(gè)月300元打掃房間,不是我們的員工,是不是我們要申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,低于500了,是不是就不用保潔阿姨代開(kāi)發(fā)票了,給我們寫(xiě)個(gè)收據(jù)就可以稅前扣除了
對(duì)的 是這個(gè)意思 可以做零星支出
好的,非常感謝您
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝