進口環(huán)節(jié)繳納增值稅的計算 80*(1+15%)/(1-5%)*13%=12.59
老師這道題求解答,我不知道怎么算
求解第三題,不知道怎么算
求第三題是怎么做來的?答案解析,不知道怎么得來的答案
單選題第三題,公式我知道是y=a+bx 就是最后求解的過程數(shù)是怎么得來的不懂
第三題的第三小題期末現(xiàn)金答案余額6700+24000-600.中的6700,不知道怎么來的,不知道是怎么來的
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
進口環(huán)節(jié)繳納消費稅的計算 80*(1+15%)/(1-5%)*5%=5.41
老師不會算后面那兩題
(2)計算該公司4月份允許抵扣的進項稅額。 =100*0.1+2*0.09+3.9+12.59=26.67
100為什么要乘0.1
還有后面那題銷項稅不會
(3)計算該公司4月份增值稅銷項稅額 =436/1.09*0.09+1.2*1.1*10000*0.13/10000+10.3/1.03*0.02=36.3716
第四題呢
同學你好(4)應(yīng)繳銷項稅額=(3)-(2)
免稅農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)13%的貨物可以加計1%扣除,即9%+1%=10%
那1.2*1.1*10000那里的1.1也是免稅農(nóng)產(chǎn)品的這個嗎
(3)計算該公司4月份增值稅銷項稅額 =436/1.09*0.09+2*10000*0.13/1000+10.3/1.03*0.02=38.8
上面那個第三題是不正確的嗎
這個寫錯了,以上面的為準,面粉銷售單價=436/1.09/200=2
(3)計算該公司4月份增值稅銷項稅額 =436/1.09*0.09+2*10000*0.13/1000+10.3/1.03*0.02=38.8 已這個為準嗎
是的同學,你看一下
好的謝謝老師
不客氣,有問題再來交流
好的,老師早點休息
好的,歡迎下次交流
老師,晚上好
風險評估作業(yè)怎么寫就例如快遞公司怎么寫