同學(xué),你好 專票應(yīng)放在6月做賬,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額) 9月認(rèn)證后轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)

收到5月的進項專用發(fā)票,6月我在發(fā)票確認(rèn)平臺進行勾選確認(rèn)和統(tǒng)計,這個進項稅額屬于5月還是6月
老師,一般納稅人專票,6月的進項費用,九月勾選的,專票是放在6月做賬還是9月做賬?
老師您好。 我們單位6月剛轉(zhuǎn)為一般納稅人,6月之前的專票應(yīng)該是不能進行抵扣的。 但是記賬公司在7月份的時候把6月之前的專票也做了認(rèn)證勾選并抵扣。 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了是不是需要把6月份之前已認(rèn)證的專票做進項稅額轉(zhuǎn)出?還是要怎么處理?
老師:一般納稅人每月進項稅抵扣這塊,怎樣能知道夠抵或不夠抵呢!那當(dāng)月開回來的專票多出來的放以后抵,當(dāng)月賬還正常做嗎?只是多出來的專票不勾選,放后面在勾選抵扣嗎?
老師,一般納稅人,現(xiàn)在做7月份的賬,拿到專用發(fā)票是先勾選進項發(fā)票再做賬嗎?還是說先做賬再勾選進項發(fā)票?
注冊會計師會計分錄金額右側(cè)標(biāo)注了單位會不會被扣分?金額和科目正確
老師請問審計報告里的本年應(yīng)交數(shù)是這一年的稅吧?
老師,我們公司需要資金,賬戶不夠,能不能法人個人轉(zhuǎn)到公司賬戶,后面盈利了再轉(zhuǎn)回去給法人
請問新成立的公司,新增的固定資產(chǎn)需要計提折舊嗎?
老師,社保基數(shù)調(diào)增后,企業(yè)代員工補繳7-9月的社保費用。 小企業(yè)會計準(zhǔn)則,需要通過應(yīng)付職工薪酬過渡嗎?
老師好,請教個問題:公司于2020年1月份買了輛車發(fā)票尾號7728,進項稅額13.6萬,這張發(fā)票取得當(dāng)時公司是小規(guī)模!于同年4月1號轉(zhuǎn)為一般納稅人后,將該發(fā)票做了紅沖,開具了正確尾號為4484的發(fā)票.而會計于同年7月份把7728號做了勾選抵扣進項,被稅局在24年3月發(fā)現(xiàn)后要求在任會計做了進項稅額轉(zhuǎn)出,但做這個轉(zhuǎn)出的會計也沒有發(fā)現(xiàn)存在正確發(fā)票的事情!主要該公司管理混亂,會計更換頻繁!目前我發(fā)現(xiàn)了正確發(fā)票沒有吃進項,但進項勾選里面已經(jīng)看不到這張發(fā)票了,怎么辦?有什么辦法把這13.6萬進項吃進來呢?
老師好!從香港進口貨物需要繳納那些稅?
老師你看我申報完了,稅局還有提醒
老師,就是小規(guī)模納稅人季度不到30萬,然后我按照1%的稅率,計算的免征增值稅的金額,記入營業(yè)外收入了,然后和增值稅申報的收入,一起記入個稅的經(jīng)營所得里了,然后剛稅務(wù)所長給我打電話,說不一致,讓我寫說明,沒事吧,老師這么算是對的吧是不
小規(guī)模酒店,開出5%的征收率租賃票,季度不超過30萬,免不免稅?