你好超過(guò)五千萬(wàn),按照25%繳納的, 明年降下來(lái)可以享受。
我想增一下,計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)的時(shí)候,如果在匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)符合小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),那我就計(jì)提的遞延所得稅是按照百分之十計(jì)提還是按照百分之二十五計(jì)提呢
如果資產(chǎn)超五千萬(wàn) 斤呢所得稅按照百分之二十征收,明年資產(chǎn)降下來(lái)后 還能享受小微企業(yè)優(yōu)惠嗎?
小微企業(yè)是按全年的平均數(shù)來(lái)看的嗎?比如資產(chǎn)總額二季度4千萬(wàn),3季度6千萬(wàn),但是3個(gè)季度加起來(lái)沒(méi)有超過(guò)5千萬(wàn),是不是任然是小微企業(yè) 可以享受所得稅優(yōu)惠了?
老師:早上好!我們公司一直是小型微利企業(yè),由于去年開(kāi)票額增大導(dǎo)致應(yīng)收同時(shí)增大資產(chǎn)超過(guò)5000萬(wàn),所以匯算清繳不再亨受2.5%企業(yè)所得稅優(yōu)惠,請(qǐng)問(wèn)如果今年把資產(chǎn)降下來(lái),即不超5000萬(wàn)的話,明年的匯繳能享受2.5%所得稅優(yōu)惠嗎?
小微企業(yè)企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠比如一季度盈利100多萬(wàn),二季度又盈利幾十萬(wàn)這樣就超過(guò)200萬(wàn),是不是按照百分之五開(kāi)始繳納所得稅?還是年終匯算清繳以后繳納
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬(wàn)元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬(wàn)元,差額40*0.20=8萬(wàn)元,這樣不是更好嗎?問(wèn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來(lái)自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒(méi)有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問(wèn)下面寫(xiě)了2025年不適用,請(qǐng)問(wèn)是哪一條不適用?
好的 謝謝
不用客氣工作愉快。