同學(xué)你好,實(shí)際是服務(wù)加產(chǎn)品嗎?那你這樣的話你開服務(wù)的時(shí)候就做出庫
老師,請(qǐng)問我們公司3月份時(shí)候收到一張成品油的發(fā)票,這個(gè)發(fā)票的成品油數(shù)量已經(jīng)在綜合服務(wù)平臺(tái)做了“成品油購進(jìn)數(shù)據(jù)選擇”了,但我在開票系統(tǒng)沒有下載庫存,發(fā)票也還沒有勾選抵扣,請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票我還能退回去給銷售方嗎?這批油我們不準(zhǔn)備提貨了。
老師是這么一個(gè)問題,實(shí)操中,嗯咱是作為購買方,從對(duì)方廠家,比如說廣州進(jìn)了一批貨,進(jìn)了一批貨回來之后嗯,過了一個(gè)月,人家嗯,要求咱作為購買方開具申請(qǐng)一張紅字的信息表,然后對(duì)方人家是銷售方,銷售方給咱開了一張。嗯,紅字的銷售折讓發(fā)票是負(fù)數(shù)的,然后回來我做這個(gè)賬的時(shí)候,因?yàn)樗莻€(gè)銷售折讓,光寫的合計(jì)金額是多少?zèng)]有具體的明細(xì),我這個(gè)錢是應(yīng)該怎么樣去分?jǐn)偟轿疫@個(gè)庫存商品中啊。
假如公司購貨買的A產(chǎn)品,銷售的時(shí)候?qū)Ψ讲蛔岄_產(chǎn)品,讓開成維修服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,那實(shí)際這個(gè)貨已經(jīng)跟著走了,但賬上一直有購進(jìn)來A沒有賣,成庫存了,這要怎么操作,才能讓沒有庫存?
老師,我們公司上一任會(huì)計(jì)做的21年有筆錯(cuò)賬,實(shí)際發(fā)票已收到,暫估沒沖,入賬了不同商品的庫存,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,暫估金額大于發(fā)票金額,這該怎么更正?比如21年有筆貨物做了A產(chǎn)品的暫估,發(fā)票金額900,暫估了3000,做錯(cuò)賬時(shí)做成 購入時(shí)發(fā)票未到,貨物到了 借:庫存商品——A產(chǎn)品 3000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入庫3000 出售時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本3000 貸:庫存商品——A產(chǎn)品3000 收到發(fā)票時(shí)沒有沖這筆暫估,本來是A產(chǎn)品而入賬入成了另一個(gè)B商品的庫存 借:庫存商品——B產(chǎn)品 900 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)117 貸:銀行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年這筆錯(cuò)賬
商貿(mào)做批發(fā)兼零售的一般納稅人(有上游和下游),7月成立的公司,8月有業(yè)務(wù)產(chǎn)生,作為購入方,貨款已付,產(chǎn)品已入庫,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未收到(后期會(huì)開進(jìn)來),這個(gè)該怎么入賬?另外作為銷售方,產(chǎn)生銷售時(shí),貨物已發(fā),貨款已收,未開銷項(xiàng)發(fā)票(稅務(wù)登記還沒辦下來,后期會(huì)開)這種該怎么入賬?如果本月稅務(wù)一直沒辦下來,那期末我該怎么結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本???請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下?。?!謝謝!!
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
這樣可以嗎?票上是服務(wù)費(fèi),那產(chǎn)品跟著出庫有沒有啥風(fēng)險(xiǎn)?
金額多大?如果很大的話,那就分開開票