你好,第一個(gè)圖片選擇新增稅源
你好老師,我公司上月已在外地預(yù)交印花稅稅款,這個(gè)月申報(bào)8月份的印花稅,這個(gè)印花稅的表應(yīng)該怎么填寫呢
老師,我們之前本月預(yù)繳了印花稅156 這個(gè)月印花稅申報(bào)表我們的印花稅是180 但在填表時(shí)候,本期已繳稅額那156填寫不了,提示本期已繳稅款不能大于納稅人的已繳稅款 0 這是為什么
老師您好!請(qǐng)問(wèn)在做本月申報(bào)時(shí)這個(gè)表怎么填寫?上月沒(méi)有繳納的印花稅
老師 我本月申請(qǐng)繳悔啦留底退稅,那繳回的這個(gè)金額申報(bào)表怎么填寫呢?是填寫在本月申報(bào)上月的稅款所屬期呢?還是下月申報(bào)本月的稅款所屬期的申報(bào)表上呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)月做了無(wú)票收入,填寫了申報(bào)表,這個(gè)月如何填寫增值稅申報(bào)表?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請(qǐng)問(wèn)如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對(duì)吧,不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬(wàn),手續(xù)費(fèi)1萬(wàn),實(shí)際到賬99萬(wàn),這1萬(wàn)元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來(lái),這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來(lái)的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來(lái)就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來(lái)嗎?這都會(huì)涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
這個(gè)領(lǐng)受日期寫什么
這個(gè)應(yīng)該是你們領(lǐng)這個(gè)印花票的日期
我們是買了一塊地然后跟規(guī)劃局簽了一份土地出讓合同,出讓金是3100萬(wàn),10月份交了90萬(wàn)元的契稅和7千多的印花稅,我現(xiàn)在的問(wèn)題是我這個(gè)申報(bào)表不會(huì)填寫
你要申報(bào)什么現(xiàn)在,還要繳納印花嗎
這是本月要做的申報(bào),最下面這個(gè)申報(bào)表怎么填寫
要申報(bào)印花稅嗎是,
是的,老師
這張表怎么填寫呢
點(diǎn)擊稅源采集,這個(gè)
領(lǐng)受日期寫什么?我們沒(méi)有領(lǐng)印花票,9月份沒(méi)有繳納印花稅
就寫7月初選擇一天就行,跟我們還不一樣,我們這邊沒(méi)這個(gè)
你確定你說(shuō)的是對(duì)的嗎?我怕填錯(cuò)了
印花稅就是在財(cái)產(chǎn)行為里面申報(bào),點(diǎn)擊新增稅源,
計(jì)稅金額和件數(shù)寫零嗎
你是要繳稅還是不繳稅的呢,繳稅就填數(shù)
問(wèn)你幾個(gè)問(wèn)題都是答非所問(wèn),我說(shuō)過(guò)了稅費(fèi)10月份繳納的,9月份這個(gè)申報(bào)表怎么做
新增稅源,填寫,提交