你的利潤(rùn)表是零才行。
請(qǐng)教 年度匯算清繳企業(yè)所得稅根據(jù)本年累計(jì)數(shù)“利潤(rùn)總額”申報(bào)嗎? 如11期利潤(rùn)總額出現(xiàn)正數(shù),(10.11.12月)第四季度最終利潤(rùn)表的“利潤(rùn)總額負(fù)數(shù)”有一個(gè)月是正數(shù)需要交納企業(yè)所得稅嗎?
請(qǐng)教個(gè)問題,如果我們一季度利潤(rùn)總額是正數(shù),是不是4月份申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),要預(yù)交企業(yè)所得稅?沒到匯算清繳,季度能補(bǔ)往年虧損嗎?
老師,季度報(bào)所得稅時(shí),成本票有的對(duì)方還沒開,暫時(shí)利潤(rùn)是正數(shù),利潤(rùn)總額可以寫0嗎?反正匯算清繳時(shí)才一起結(jié)算企業(yè)所得稅
如果匯算清繳的年度納稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額跟預(yù)繳的企業(yè)所得稅報(bào)表的利潤(rùn)總額不一樣,需要更正第四季度的預(yù)繳的企業(yè)所得稅報(bào)表嗎?還是直接報(bào)就可以了?
填企業(yè)所得稅預(yù)繳報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)闆]有收入,所以收入成本利潤(rùn)總額就都沒有填寫,但是有涉及到一些費(fèi)用,利潤(rùn)總額應(yīng)該是負(fù)數(shù),那匯算清繳的時(shí)侯,需要把第四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表更正嗎?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
因?yàn)槟愕钠髽I(yè)所得稅根據(jù)你的利潤(rùn)表來的。
就是我要暫估一些費(fèi)用,使得利潤(rùn)表利潤(rùn)總額為0,然后就可以0申報(bào)季度所得稅嗎?后期如果成本票少,再轉(zhuǎn)回一部分暫估成本?
你好是的,可以這么做的。