你好,這代開發(fā)票的稅點(diǎn)不存在合不合理,只有愿不愿意的問題。同時要三流一致,別被查出虛開就好了。
單位付錢讓對方開票,對方要我們把付款金額和增值稅金額和附加稅金額一起打過去,他們按總金額給我們開票,比如我們要付的錢是95000元,開票6個點(diǎn),增值稅金額5700元,附加稅金額684元,他要我們付給他們101384元,給我們開101384元的票,可我們能抵扣的稅金只有5700多,剩下600多附加稅為什么也要我們出?他們說附加稅是城市建設(shè)、教育附加和地方教育附加,他們那邊是給我們開了票扣的,他們那扣了,我們企業(yè)所得稅就會少扣一點(diǎn),是這樣的嗎
我們單元要搞土增清算,想讓施工單位給開個發(fā)票我們給他們點(diǎn)稅錢,我們屬于老項(xiàng)目建設(shè)單位給我們開票是3個點(diǎn)!現(xiàn)在他們跟我們要12個點(diǎn),他們的意思是他們要6個點(diǎn)(包括所得稅與增值稅及附加稅)外單位給他們開票也要6個點(diǎn),我想問一下他們這樣要合理嗎。
我們公司屬于一般納稅人,現(xiàn)在有個商鋪想要出租給其他公司,我們作為二房東,可以開租賃、物業(yè)、水電費(fèi)發(fā)票給他們嗎?需要在營業(yè)執(zhí)照里面增加經(jīng)營范圍嗎? 我們商鋪是租國有單位的,他們開發(fā)票給我們,我們再開發(fā)票給出租公司。稅點(diǎn)怎么算?
請問老師,像單身公寓,讓房東給我們開發(fā)票,他們要繳納幾個稅點(diǎn)的增值稅,附加稅,跟個人所得稅呢?
老師,我需要讓供應(yīng)商給我開票,然后不含稅金額504432元.稅點(diǎn)供應(yīng)商給我要10個稅點(diǎn),這10個稅點(diǎn)他讓我給他轉(zhuǎn)到私戶上,可是我覺得我們好像有點(diǎn)虧損,我想讓供應(yīng)商給我們開到票面上,我們老板覺得這樣開票也是一樣的,我們這個進(jìn)項(xiàng)是可以退稅的
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時直接沖消未交增值稅可以嗎
24年末就是純粹增值稅少計(jì)提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時已繳納
24年末增值稅少計(jì)提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
老師您好!我們租的商鋪,雙方都是一般納稅人,租金里沒含稅票金額,對方說如果要開票加稅點(diǎn)5.5,我公司是小微企業(yè),請問我開專票合適還是匯算清繳納稅調(diào)增合適?
老師好 我們新成立了兩家公司 一家機(jī)械租賃公司 一家商貿(mào)公司 試用什么會計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,請問房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅需要計(jì)提嗎
公司外發(fā)出去做的東西,我們只付加工費(fèi),不出材料。這種怎么記賬呢?
我們要建工廠,請別人來勘察巖土工程,對方給我們勘察完成以后我們又暫時不建了,對方開了發(fā)票出來,但是我們還沒付錢給對方,以后估計(jì)還會要求對方打折,那這樣的話不確定這個金額是不是先不要做賬,不要做在建工程,等確定金額的時候再來做呢?
老師好,年度財(cái)報(bào)什么時候報(bào)?電子稅務(wù)局里的我怎么沒看到年度財(cái)報(bào)的入口?只有企稅年報(bào)。是不是先報(bào)了財(cái)報(bào)年報(bào)再報(bào)企稅年報(bào)比較好?
老師您好,公司繳納的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,貸方銀行存款,借方寫什么科目?