同學(xué)你好 這個(gè)可以的額
企業(yè)向境外支付的特許權(quán)使用費(fèi)已經(jīng)代扣代繳相關(guān)稅費(fèi)匯算清繳可以扣除么?
如何理解“企業(yè)向境外支付特許權(quán)使用費(fèi),企業(yè)應(yīng)履行代收代繳稅款義務(wù)”?
老師,企業(yè)支付特許權(quán)使用費(fèi)代扣代繳增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄,抵扣時(shí)怎么做,
老師,我們公司有API認(rèn)證,并向國(guó)外客戶支付了特許權(quán)使用費(fèi),現(xiàn)在想問(wèn)一下需要代扣代繳什么稅種?
使用的國(guó)外的特權(quán)權(quán)使用費(fèi),付款的時(shí)候我們走應(yīng)付,代扣企業(yè)所得稅是代扣代繳,如果應(yīng)付10萬(wàn),代扣企業(yè)所得是1萬(wàn),實(shí)際支付9萬(wàn)給國(guó)外供應(yīng)商,我想問(wèn)一下,國(guó)外供應(yīng)商不會(huì)給我我們開(kāi)票,那我應(yīng)付賬款的那9萬(wàn),是不是直接進(jìn)費(fèi)用,無(wú)票進(jìn)費(fèi)用?我這個(gè)是生產(chǎn)出口企業(yè),使用的國(guó)外的特許權(quán)使用費(fèi)代扣代繳的企業(yè)所得稅。
給股東支付了100萬(wàn)現(xiàn)金,股東需要打個(gè)收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫?
去年的銀行單據(jù),補(bǔ)錄再25年,會(huì)不會(huì)涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費(fèi),錄在了25年
老師你好,我們單位的資產(chǎn)負(fù)債表年初有數(shù),其余月份都沒(méi)數(shù),我報(bào)年報(bào)時(shí)候期末余額是等于年初數(shù),還是填0
員工12月進(jìn)來(lái),2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,現(xiàn)5月申報(bào)工資時(shí),離職時(shí)間填什么時(shí)候
老師你好入職時(shí)間是五月一日,個(gè)稅申報(bào)時(shí)間應(yīng)該是六月對(duì)嗎
老師,員工出差通行費(fèi)發(fā)票抬頭是車牌,能用嗎
收到銀行回單繳納25.第一季度增值稅,及附加稅,及印花稅 的會(huì)計(jì)分錄分別是啥
老師,我在申報(bào)增值稅的時(shí)候,我們是外貿(mào)企業(yè),附表二的28行為什么會(huì)顯示出來(lái)不抵扣認(rèn)證的數(shù)據(jù),而且累加到上面的合計(jì)數(shù)去了,我想問(wèn)下不抵扣的數(shù)據(jù)不是不會(huì)顯示在增值稅申報(bào)表里面嗎,那像這種情況我要怎么申報(bào),是直接手動(dòng)把28行的數(shù)據(jù)刪了還是怎么操作
老師,已簽收的銀行承兌怎么查詢不到呢?
老師,請(qǐng)教下,收到保理費(fèi)和支付保理費(fèi),銀行直接把貼息費(fèi)扣了,支付保理費(fèi)時(shí)開(kāi)了一張專票,這兩筆分錄怎么寫
同學(xué)你好 這個(gè)可以的