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老師我們企業(yè)是一個生產(chǎn)企業(yè),但是這個月做了一筆代加工業(yè)務(wù),材料都是客服自己出的,運到我們公司后我們生產(chǎn)成產(chǎn)品?請問老師這比業(yè)務(wù)現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)束了,我們該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?分錄怎么寫?

2021-10-14 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-14 15:20

你好 ;? ?你們意思就是受托加工只是收取加工費嘛? 。? 對方出主材是嗎? ?

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快賬用戶5001 追問 2021-10-14 15:21

對的老師

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快賬用戶5001 追問 2021-10-14 15:23

我們正常是材料、人工、制造費用轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本讓后完工時轉(zhuǎn)到庫存商品,銷售時結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶5001 追問 2021-10-14 15:23

現(xiàn)在這個只收取加工費,還要同過生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-14 15:28

收到受托加工的材料時,按合同價(或不記錄實際金額)登記備查簿,借記“受托加工物資――某公司”(注明物資數(shù)量),領(lǐng)用時作相應(yīng)的附注說明。 對于加工過程中發(fā)生的生產(chǎn)成本: 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料――輔助材料(應(yīng)付職工薪酬或制造費用) 加工完成按合同規(guī)定發(fā)給委托方時: 確認(rèn)銷售收入 借:應(yīng)收賬款(銀行存款) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(加工費收入) 應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本 在備查簿中將受托加工物資注銷,貸記“受托加工物資――某公司”(注明物資數(shù)量)。

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快賬用戶5001 追問 2021-10-14 15:31

借貸受托加工物資分錄是不是不需要錄入賬上?

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齊紅老師 解答 2021-10-14 15:36

?你好 ;? 看我上面分錄 。 這個不單獨做了? ?

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快賬用戶5001 追問 2021-10-14 15:38

借記“受托加工物資――某公司”(注明物資數(shù)量),領(lǐng)用時作相應(yīng)的附注說明。貸記“受托加工物資――某公司”(注明物資數(shù)量)。老師這都是賬外做的吧

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齊紅老師 解答 2021-10-14 15:45

?你好 ;? ? ? 是的 這些都是外賬的分錄 上面我寫了。 你看看??

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你好 ;? ?你們意思就是受托加工只是收取加工費嘛? 。? 對方出主材是嗎? ?
2021-10-14
您好,委托加工的領(lǐng)用自己的原料,這部分是可以直接追溯的,按實際領(lǐng)用歸集的計算,人工部分,應(yīng)該按自己產(chǎn)的產(chǎn)品和委托加工的部分,耗用工時比例進行分配。
2024-01-04
你好同學(xué),這個是做成其它應(yīng)付款的意思同學(xué)
2021-03-23
你好,因為你這個原材料它是要委托加工的,所以我們先把它發(fā)出材料,委托加工, 借委托加工物資, 貸原材料,等到后期收回了以后再 借庫存商品,貸委托加工物資,銷售的時候,你再,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。
2022-04-28
也是可以的 稅務(wù)上沒有分開的要求 如果單位自己做成本分析就需要分開了
2024-10-01
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