你好 ;? ?你們意思就是受托加工只是收取加工費嘛? 。? 對方出主材是嗎? ?
老師,我們是生產(chǎn)性企業(yè),除了自己生產(chǎn)產(chǎn)品,我們還幫自己集團公司下面的公司加工別的產(chǎn)品,是他們付給我們錢,我們代買材料,然后加工成半成品在給他們,這部分的賬我應(yīng)該怎樣做
工業(yè)會計會計分錄,我們已經(jīng)做完了到月底兒現(xiàn)在我開始要結(jié)轉(zhuǎn)了,借這個生產(chǎn)成本直接材料,因為我們家這個企業(yè)是比較簡單的借這個生產(chǎn)成本直接材料帶這個原材料,你說我們這個原材料的就是說這個月是不是要把他這個余額兒。給結(jié)轉(zhuǎn)為零???
老師我們企業(yè)是一個生產(chǎn)企業(yè),但是這個月做了一筆代加工業(yè)務(wù),材料都是客服自己出的,運到我們公司后我們生產(chǎn)成產(chǎn)品?請問老師這比業(yè)務(wù)現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)束了,我們該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?分錄怎么寫?
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),主要有兩個業(yè)務(wù)1、公司買原材料生產(chǎn)出銀產(chǎn)品,然后銷售出去,目前就這一個產(chǎn)品銀,2、合作公司給我們原材料委托我們加工提取出銀產(chǎn)品給他們,也會用到我們自己的原料試劑,最后他們付加工費給我們。問題:我們公司就一個生產(chǎn)線,一批生產(chǎn)工人,同時混合做這兩個業(yè)務(wù),最后成本核算怎么弄啊?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)
你好,老師 我們是一家畜產(chǎn)品銷售企業(yè),有自己的生產(chǎn)性生物資產(chǎn),這個月賣了一部分活牛羊,這個收入該怎么做,成本該怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
老師那老板要求當(dāng)月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費要算到當(dāng)月的費用,比如1月的微信收入1000,2月2號提現(xiàn),提現(xiàn)的時候手續(xù)費是從微信零錢扣除的,不是從提現(xiàn)1000扣除的,如果是從提現(xiàn)金額扣除,就可以做,借其他貨幣資金999借手續(xù)費1貸主營業(yè)務(wù)收入,那從微信零錢扣除,怎么反應(yīng)到當(dāng)月啊,
工資發(fā)放被退回重新轉(zhuǎn)可以借銀行存款,貸銀行存款嗎
發(fā)票開錯了。重新開具發(fā)票時,為什么要提供身份證和合同?
老師,還是不明白在從微信零錢扣除手續(xù)費,的做賬比如1月收入總共1000元,2月2日提現(xiàn)到銀行卡,借銀行存款1000貸其他他貨幣資金微信1000,然后借財務(wù)費用手續(xù)費1貸其他貨幣資金1元,然后2月收入總共2000元,做借其他貨幣資金2000主營業(yè)務(wù)收入2000元,到3.1號提現(xiàn),要提現(xiàn)2000但是之前1月扣了1元手續(xù)費,只能提現(xiàn)1999了,還要從1999里面扣1.99的手續(xù)費,這樣再怎么做分錄啊
老師您好,我想問下就是從別的公司轉(zhuǎn)進來100多人,然后我這個月做工資,報個稅,現(xiàn)在情況是我申報個稅入職時間我應(yīng)該怎么填合適
老師,超市自己采了一批貨,4月付的款,5月入得庫,我正常應(yīng)該是4月做筆付款的帳,借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款,5月在做入庫的帳,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)4月主營業(yè)務(wù)成本的時候發(fā)現(xiàn)有這里的供應(yīng)商的成本因為4月有銷售,這樣咋弄?正常結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
本年利潤借方表示虧損。 那為啥本年利潤 分錄在貸方 虧損的時候 借利潤分配未分配利潤貸本年利潤
管道設(shè)計費計入固定資產(chǎn)原值嗎
老師,當(dāng)月的微信收入,當(dāng)月做其他貨幣資金1000主營業(yè)務(wù)收入1000.都是次月提現(xiàn),比如2號提現(xiàn)的,但提現(xiàn)的時候手續(xù)費從微信零錢額外扣除的,不是從提現(xiàn)金額1000里面扣除的,怎么做賬啊
都是怎么跟銀行公戶經(jīng)理維護關(guān)系的啊,我們初創(chuàng)企業(yè),發(fā)信息半天才回,有時候直接不回,真是夠了。難道還要給她送禮啊?
對的老師
我們正常是材料、人工、制造費用轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本讓后完工時轉(zhuǎn)到庫存商品,銷售時結(jié)轉(zhuǎn)成本
現(xiàn)在這個只收取加工費,還要同過生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
收到受托加工的材料時,按合同價(或不記錄實際金額)登記備查簿,借記“受托加工物資――某公司”(注明物資數(shù)量),領(lǐng)用時作相應(yīng)的附注說明。 對于加工過程中發(fā)生的生產(chǎn)成本: 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料――輔助材料(應(yīng)付職工薪酬或制造費用) 加工完成按合同規(guī)定發(fā)給委托方時: 確認(rèn)銷售收入 借:應(yīng)收賬款(銀行存款) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(加工費收入) 應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本 在備查簿中將受托加工物資注銷,貸記“受托加工物資――某公司”(注明物資數(shù)量)。
借貸受托加工物資分錄是不是不需要錄入賬上?
?你好 ;? 看我上面分錄 。 這個不單獨做了? ?
借記“受托加工物資――某公司”(注明物資數(shù)量),領(lǐng)用時作相應(yīng)的附注說明。貸記“受托加工物資――某公司”(注明物資數(shù)量)。老師這都是賬外做的吧
?你好 ;? ? ? 是的 這些都是外賬的分錄 上面我寫了。 你看看??