一般納稅人賬務(wù)處理。 購(gòu)買庫(kù)存, 借:庫(kù)存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:銀行存款, 銷售商品 , 借:銀行存款, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 貸:庫(kù)存商品。 月末結(jié)相關(guān)收入和成本, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 貸:本年利潤(rùn) , 借:本年利潤(rùn) , 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 月底進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不做分錄。 月底銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),說(shuō)明要繳稅,做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅, 次月稅款繳納, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅, 貸:銀行存款。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人計(jì)提增值稅,繳納增值稅,計(jì)提附加稅 繳納附加稅的具體分錄是什么呀??我這樣做對(duì)不對(duì)??
一般納稅人增值稅和附加稅需要怎么做分錄呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)下一般納稅人,交增值稅,怎么做分錄?是不是和附加稅一樣,需要計(jì)提
老師,一般納稅人,簡(jiǎn)易計(jì)稅情況下,增值稅和附加稅的計(jì)提和支付時(shí)分錄怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,增值稅有交,但是附件稅減免了,不用交,還需要計(jì)提附加稅嗎?
請(qǐng)問(wèn),12月份開的專票,說(shuō)是超過(guò)3個(gè)月了,現(xiàn)在要讓我們沖紅再重開。什么都不變,這是基于什么考慮呀?謝謝
公司購(gòu)買黃金送客戶,可以公司不代扣代繳個(gè)人所得稅,客戶自行申報(bào)可以嗎
老師,匯算清繳這折舊表資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填什么數(shù)?資產(chǎn)原值嗎?
老師個(gè)體戶賣調(diào)料的庫(kù)存300多萬(wàn)算大嗎
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增了,第二年又補(bǔ)上未開的發(fā)票還用調(diào)減嗎?
你好老師,物業(yè)公司公維費(fèi)是指什么費(fèi)用呢
上個(gè)月漏報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,可以和這個(gè)月的加在一起申報(bào)嗎?
老師,增值稅不是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)嗎?這個(gè)題里為什么要計(jì)入稅金及附加?
你好,老師為什么我報(bào)個(gè)稅,這累計(jì)收入這里沒有 數(shù)量啊
小規(guī)模企業(yè)買房作為日常辦公使用,可以抵哪些稅,之后每年是不是還要交房產(chǎn)稅
這個(gè)月需要交增值稅,我只計(jì)提了,附加稅,和印花稅,這樣做是不是不對(duì)?我是不是應(yīng)該還得計(jì)提增值稅?
增值稅是平時(shí)你做收入的時(shí)候直接計(jì)提了 銷售商品 , 借:銀行存款, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
嗯嗯等于說(shuō)增值稅和附加稅都得單獨(dú)做分錄對(duì)吧
同學(xué),你好,理解對(duì)的。附加稅。 增值稅那上面寫了,在做收入的時(shí)候就計(jì)提了
我這樣做分錄,計(jì)提可以不
同學(xué),你好,看分錄,我上面一整套的一般納稅人的分錄,你研究一下
好的,謝謝老師
同學(xué),你好,不客氣的