同學(xué)你好 都計(jì)入固定資產(chǎn)就行了
老師你好,供應(yīng)商給我們?cè)牧?,但是卻開(kāi)了一張固定資產(chǎn)的發(fā)票。這張發(fā)票我怎么入賬呢?如果按照發(fā)票來(lái),記錄固定資產(chǎn),實(shí)際上卻沒(méi)有這臺(tái)設(shè)備。
你好,老師,我們進(jìn)了一臺(tái)固定資產(chǎn)自動(dòng)封口機(jī),開(kāi)來(lái)了一張發(fā)票,上面還有一些他的零件,那固定資產(chǎn)怎么算呀,零件算固定資產(chǎn)嗎?
你好,我們是國(guó)有獨(dú)自企業(yè),購(gòu)買的電腦,主機(jī)一共12000,是計(jì)入固定資產(chǎn)好還是管理費(fèi)用,我們還買了辦公桌椅,文件柜,2個(gè)保險(xiǎn)柜,一共12000,辦公桌椅,文件柜,保險(xiǎn)柜開(kāi)在了一個(gè)發(fā)票上面,是計(jì)固定資產(chǎn)還是管理費(fèi)用
老師我買了一批康復(fù)器材,里面有機(jī)器貴的有2萬(wàn),便宜的有幾百,還有一些消耗的東西,發(fā)票一張上面,全部做固定資產(chǎn)嗎?還是把大件做固定資產(chǎn)?
老師好,問(wèn)下,比如買了一部手機(jī)5000,還有耳機(jī),數(shù)據(jù)線都開(kāi)一張發(fā)票上面了,那入固定資產(chǎn)時(shí)可以放在一起入嗎,還是只能入手機(jī)費(fèi)用的金額作固定資產(chǎn)?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)