您好同學(xué),這個(gè)不正確。要求對(duì)方重新開(kāi)具。
老師還沒(méi)有收到固定資產(chǎn)票據(jù)的時(shí)候 我 相當(dāng)于暫估入賬了 但是沒(méi)有寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅 那么到最后收到了 固定資產(chǎn)這個(gè)發(fā)票是否要把原來(lái)做的那一筆沖紅再按照 實(shí)際的發(fā)票上面的價(jià)稅來(lái)入賬呢 具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
你好!老師,我們公司幫另外一家公司購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)設(shè)備,開(kāi)發(fā)票是我們公司,現(xiàn)在這臺(tái)設(shè)備在另外一個(gè)家公司用,想給這臺(tái)設(shè)備入固定資產(chǎn)入到另外一家,怎么記賬呢!
老師你好,供應(yīng)商給我們?cè)牧?,但是卻開(kāi)了一張固定資產(chǎn)的發(fā)票。這張發(fā)票我怎么入賬呢?如果按照發(fā)票來(lái),記錄固定資產(chǎn),實(shí)際上卻沒(méi)有這臺(tái)設(shè)備。
供應(yīng)商按照實(shí)際送貨金額開(kāi)了發(fā)票(冰箱),我方已經(jīng)根據(jù)發(fā)票錄了固定資產(chǎn)并計(jì)提折舊。結(jié)果最后付款金額比發(fā)票金額少(多配送了兩臺(tái)冰箱,供應(yīng)商說(shuō)送我們了),現(xiàn)在我方如何賬務(wù)處理?第一步是要把發(fā)票退回去讓他們重開(kāi)嗎?那我的固定資產(chǎn)怎么弄?
老師,我們2012年購(gòu)入的一臺(tái)20萬(wàn)的固定資產(chǎn),有發(fā)票,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有入賬,我們8月份把這固定資產(chǎn)賣(mài)掉了,開(kāi)了銷(xiāo)售發(fā)票,怎么賬務(wù)處理比較好呢,謝謝
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營(yíng)業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個(gè)月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,一般納稅人三月份買(mǎi)的材料,五月份收到發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)三月五月分別怎么做賬
未確認(rèn)融資費(fèi)用和待確認(rèn)融資費(fèi)用怎么區(qū)分使用情況
3月份購(gòu)買(mǎi)的東西,開(kāi)的發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)人4月才報(bào),賬怎么記
老師,不能辨認(rèn)自己行為不是無(wú)民事行為嗎[疑問(wèn)]
老師,請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳稅款計(jì)入什么科目
法人賬戶(hù)賬戶(hù)可以直接轉(zhuǎn)到公戶(hù)嗎,備注什么?
員工出差費(fèi)用和給客戶(hù)買(mǎi)禮品費(fèi)用,能記一起嗎,因?yàn)槌霾钤蚓褪桥憧蛻?hù)的購(gòu)物的
3月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候忘記給員工扣除社保了,可以在4月份申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)扣雙倍嗎?
財(cái)政局撥給企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金怎樣入賬
前提是對(duì)方不肯重開(kāi),我方領(lǐng)導(dǎo)也無(wú)所謂的情況下。入原材料還是固定資產(chǎn)?
您好同學(xué),要求對(duì)方開(kāi)具一個(gè)證明函,說(shuō)明是對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了蓋章,然后將合同等銷(xiāo)購(gòu)材料作為附件,入原材料。
好的 謝謝老師
好的,滿(mǎn)意的話(huà)希望給個(gè)五星好評(píng)喲~謝謝