(借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)取得稅)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄在9月的做
老師,現(xiàn)在需要報(bào)7-9月份所得稅,那么我在9月份的賬務(wù)中是不是就計(jì)提7-9月份所得稅,做這樣一筆分錄呢,借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅。 10月份交的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,貸銀行存款,是這樣嗎,但是現(xiàn)在是預(yù)交,也這么這么做嗎。那等到匯算清繳如果再補(bǔ)稅怎么做呢
這個(gè)月,也就是年末計(jì)提所得稅費(fèi)用, 借 所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是在這個(gè)月做還是下個(gè)月呢?繳納的分錄肯定是下個(gè)月做了,
老師,第三季度的所得稅,需要在9月末計(jì)提,那么這個(gè)(借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)取得稅)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄,需要做到10月還是9月啊
比如我第三季度盈利了,需要預(yù)交企業(yè)所得稅,那我是需要在9月計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄嗎
老師,季末計(jì)提了所得稅,借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,因?yàn)閺浹a(bǔ)以前年度損益,這個(gè)費(fèi)用不用交,下月怎么做分錄啊
老師你好,開(kāi)五個(gè)網(wǎng)店需要在會(huì)計(jì)軟件建五個(gè)賬套嗎?合并建一個(gè)可以嗎?
老師,我們一張23年的發(fā)票失控了,24年稅務(wù)要求補(bǔ)交所得稅,普票,我們實(shí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這個(gè)怎么做分錄呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我要怎么補(bǔ)報(bào)以前年度的印花稅呢?剛剛點(diǎn)了我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-財(cái)產(chǎn)和行為稅申報(bào)-填表式申報(bào)-印花稅增加完稅源后點(diǎn)提交就返回到最初界面了,然后也查不到我剛剛報(bào)的
老師,股東轉(zhuǎn)入投資款入公戶,印花稅也繳納啦,賬上也計(jì)入實(shí)收資本,這個(gè)怎么能證明實(shí)繳完成了
企業(yè)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司怎么幫還員工代扣代繳
發(fā)現(xiàn)去年的現(xiàn)金流量表,分配不對(duì),如果要更改怎么改呢?可以不更改嗎
老師,由于銀行柜臺(tái)出錯(cuò),收了我們公司手續(xù)費(fèi),然后我們店長(zhǎng)聯(lián)系她,她根據(jù)銀行收的手續(xù)費(fèi)記錄個(gè)人把總額付給我們店長(zhǎng)了,請(qǐng)問(wèn)店長(zhǎng)把這筆手續(xù)費(fèi)付到公司我們?cè)趺催M(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人公司,要給客戶介紹費(fèi)返款怎么支付好些,怎么做賬務(wù)處理合理,稅點(diǎn)應(yīng)該收多少個(gè)點(diǎn)合理。
你好,老師,就是領(lǐng)導(dǎo)讓我在超市買一張購(gòu)物卡,開(kāi)的普票。然后回來(lái)報(bào)銷,財(cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō)普票不行,專票才可以。但是超市對(duì)于儲(chǔ)值卡開(kāi)不了專票。這種應(yīng)該怎么處理,我的錢還墊進(jìn)去了呢。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下平常的一些無(wú)票支出怎么做賬,
那就應(yīng)該做到9月的憑證里嗎老師,這樣也是影響利潤(rùn)的
影響的是凈利潤(rùn)的呢
我不太明白啊老師,這個(gè)比如利潤(rùn)總額是200000,交上20000的所得稅,如果我先把這20000所得稅提出來(lái),那么利潤(rùn)總額不就變成180000了嗎,這樣提的所得稅還準(zhǔn)嗎
不是哦,影響的是凈利潤(rùn),不是利潤(rùn)總額喲。