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老師,8月份已確認收入20000,我做了主營業(yè)務(wù)收入處理,9月份退款10000,該如何記賬處理呢

2021-10-12 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-12 16:23

你好,做之前確認收入時的反分錄即可

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你好,做之前確認收入時的反分錄即可
2021-10-12
你好 8月份收入(已做主營業(yè)務(wù)收入),9月退回款項,9月份的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:銀行存款 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2021-09-27
你好! 9月份先沖減8月份未開票收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (金額用負數(shù)表示)
2019-09-08
借預(yù)收賬款貸、銀行存款。
2024-06-20
你好,做收入處理了給對方開了發(fā)票,退回來的,做相反分錄的
2021-05-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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