不可以抵扣增值稅的,他是普通發(fā)票。
公司有幾張通行費 按0.03可以抵扣 請問是填在增值稅附表表二里的那一欄的
我想問下,增值稅納稅申報里邊附表二,有個待抵扣進項稅額,是不是沒有抵扣的發(fā)票數(shù)據(jù)可以填這里邊
請問一下航空電子客運發(fā)票的進項稅額184.62元,填了附表二8b和10欄,在增值稅及附加稅申報表里沒看到增加184.62呢
填增值稅的附表二,就是進項的表,我手里有一堆這個公司的加油的進項普票,可以抵企業(yè)所得稅,請問是可以填在增值稅及附稅的附表二里嗎
增值稅附表二進項稅額是自動帶過來的嗎 我抵扣進項的時候有有效稅額 就是有一張發(fā)票抵扣了部分稅額,附表二沒帶過來有效稅額 是稅額 那我可以手動填有效稅額嗎(就是實際抵扣稅額)
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費可以稅前扣除嗎
請問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報,匯算怎么調整呢?
請問老師增值稅納稅申報表前期認證本期抵扣是什么意思呢?
款項沒有收到不能確認收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營業(yè)務成本,今年收到了生產用的機器發(fā)票,機器入到固定資產,固定資產的折舊能不能沖銷暫估的成本?
終止員工勞動合同補償金怎樣做會計分錄?
我公司工地上種樹,我公司是一般納稅人,對方單位是合作社,自產自銷苗木,給我公司開的免稅,我公司能夠用來抵扣9個點的稅率嗎?
老師,怎么保存國稅登陸信息在網(wǎng)頁呀,公司主體太多了
老師,問下,個體戶不能扣工資,但還是可以扣費用6萬,三險一金,專項附加吧?
甲公司的M專利技術原價為600萬元,預計使用壽命為5年,預計凈殘值為零,采用直線法攤銷。截至2×22年12月31日,M專利技術已使用2年。2×23年1月1日,甲公司開始建造N設備,并于當日將M專利技術用于N設備建造,N設備于2×23年10月31日達到預定可使用狀態(tài)。2×23年11月1日,M專利技術為行政管理部門使用。2×23年12月31日,M專利技術的可收回金額為210萬元。不考慮其他因素,M專利技術對2×23年營業(yè)利潤的影響金額為()萬元。
我知道,是要抵扣企業(yè)所得稅,那在電子稅務局里應該把這些金額填在哪個表里 ,還是說只要做進賬里就可以了
你好,你做了管理費用里面,你抵扣的是企業(yè)所得稅,在利潤總額里面體現(xiàn)這個利潤總額是已經(jīng)減去管理費用之后的。
那像我剛才說的那個附表二,應該開什么樣的票可以填在附表二里,成本票嗎
好這個是專票的,你勾選了之后。
登陸的增值稅綜合服務平臺,勾選了之后。 或者是旅客服務的一個。
或者是旅客服務的,比如坐汽車、坐飛機、坐火車。
一般納稅人只有開具的專票才能抵增值稅嗎
你好,收到別人給你開的專票才可以抵扣小規(guī)模給你開的專票也可以抵扣。
不是,那個附表二不是進項表嗎,是不是只有專票可以填里面,普票是不可以填里面的
普票可以填寫進去,旅客服務的就可以啊。