你好,是的,沒有抵扣的發(fā)票數(shù)據(jù)可以填這里邊
我想問下,增值稅納稅申報里邊附表二,有個待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,是不是沒有抵扣的發(fā)票數(shù)據(jù)可以填這里邊
請問老師,問題一比如我收到一張發(fā)票,不想抵扣,但是我需要些里的費(fèi)用,是不是這樣做?借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)賬稅額 貸:銀行存款 ?問題二假如可以這樣做,計算本期應(yīng)交增值稅就不算這個是吧?問題三,待抵扣進(jìn)賬稅額數(shù)據(jù)需要填在增值稅申報附列表2中填寫嗎?
我們是一般納稅人,我想問一下在填寫增值稅及附加稅費(fèi)申報表附表附列資料二時,下面的第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里第25行期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣,1。這個是指已經(jīng)認(rèn)證但是未申報抵扣的增值稅嗎?2。如果確定個個人用來消費(fèi)了,不能抵扣的話,是不是在本表的15行填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
進(jìn)項(xiàng)專票不抵扣的話,是不是直接不勾選就可以了?在增值稅申報表附表二中的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中需要填寫嗎?
勾選的增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣數(shù)據(jù)和附表二的數(shù)據(jù)有一個差額,就是員工出差的火車票計算的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫在附表二中,但是勾選的數(shù)據(jù)里面沒有,申報增值稅的時候,出現(xiàn)這種情況,是正常的嗎
個體工商戶幵勞務(wù)費(fèi)專票開幾個點(diǎn)稅率?
14、甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。甲公司2024年度發(fā)生的部分交易或事項(xiàng)如下:(1) 10月8日,購入A原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為200萬元,增值稅稅額為26萬元,以銀行存款支付,另支付保險費(fèi)10萬元(不含增值稅)。A原材料專門用于為甲公司制造的B產(chǎn)品進(jìn)行精加工,無法以其他原材料替代。(2) 12月10日,接受乙公司的來料加工業(yè)務(wù),來料加工原材料公允價值為100萬元。至12月31日,該加工業(yè)務(wù)尚未完成,共計領(lǐng)用來料加工原材料的60 %,實(shí)際發(fā)生加工成本60萬元。假定甲公司在完成來料加工業(yè)務(wù)時確認(rèn)加工收入并結(jié)轉(zhuǎn)加工成本。甲公司對上述交易或事項(xiàng)的會計處理中,正確的有() C、來料加工業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的加工費(fèi)應(yīng)計入利潤表營業(yè)成本中 D、來料加工業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的加工費(fèi)應(yīng)計入存貨成本 老師,請問這個題為什么選D而不是C尼?
老師,個人所得稅是怎么扣的,是按年度累計還是月啊
裝訂憑證需要加入工資表和社保明細(xì)清單嗎?
老師,你好,干果行業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少,就是所得稅/收入的比例
雙定戶是什么意思老師
老師,公司有兩項(xiàng)業(yè)務(wù),一項(xiàng)視頻拍攝業(yè)務(wù),一項(xiàng)是銷售代理業(yè)務(wù),請問這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)都計入主營業(yè)務(wù)收入還是一項(xiàng)計入主營業(yè)務(wù)收入,一項(xiàng)計入其他業(yè)務(wù)收入?
賬面稅后利潤發(fā)放給股東,怎么做分錄呢?
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償怎么計算?。啃枰陥髠€稅嗎,比如月工資12000,在公司1年半,我按多少申報個稅,填入軟件那一欄
老師 通過個人戶轉(zhuǎn)到我們對公戶的可以開具公司的發(fā)票嗎