你好,是的,沒有抵扣的發(fā)票數(shù)據(jù)可以填這里邊
我想問下,增值稅納稅申報里邊附表二,有個待抵扣進項稅額,是不是沒有抵扣的發(fā)票數(shù)據(jù)可以填這里邊
請問老師,問題一比如我收到一張發(fā)票,不想抵扣,但是我需要些里的費用,是不是這樣做?借:庫存商品 應交稅費——待抵扣進賬稅額 貸:銀行存款 ?問題二假如可以這樣做,計算本期應交增值稅就不算這個是吧?問題三,待抵扣進賬稅額數(shù)據(jù)需要填在增值稅申報附列表2中填寫嗎?
我們是一般納稅人,我想問一下在填寫增值稅及附加稅費申報表附表附列資料二時,下面的第三項待抵扣進項稅額里第25行期初已認證相符但未申報抵扣,1。這個是指已經(jīng)認證但是未申報抵扣的增值稅嗎?2。如果確定個個人用來消費了,不能抵扣的話,是不是在本表的15行填寫進項轉(zhuǎn)出?
進項專票不抵扣的話,是不是直接不勾選就可以了?在增值稅申報表附表二中的待抵扣進項稅額中需要填寫嗎?
勾選的增值稅進項抵扣數(shù)據(jù)和附表二的數(shù)據(jù)有一個差額,就是員工出差的火車票計算的進項稅額填寫在附表二中,但是勾選的數(shù)據(jù)里面沒有,申報增值稅的時候,出現(xiàn)這種情況,是正常的嗎
老師問一下小微企業(yè)是一年一評定嗎?評定時間是什么時候
稅務局報稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權限?都有哪些職務名稱?
報稅系統(tǒng)一般幾個人能進去?都有哪些職務名稱
是按照報關單的當月開具出口發(fā)票嗎?比如報關單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
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我是運輸公司和機械租賃和勞務的老板,會計外賬我每個月需要看的報表注意事項有哪些?內(nèi)賬應該看哪里
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生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
制造費用會不會影響損益