你好,原分錄是什么?具體是要調(diào)整成什么?
老師好!請問19年有張憑證多入了要沖掉 現(xiàn)在做: 1、借:財務費用(紅字),貸:銀行存款(紅字) 2、借:以前年度權(quán)益調(diào)整,貸:財務費用(紅字)。 還是直接做 借:以前年度損益調(diào)整、貸:銀行存款(紅字)
老師,去年的一個費用做錯了,現(xiàn)在需要調(diào)整是借費用紅字,借以前年度損益調(diào)整嗎
去年中旬調(diào)整了一次以前年度損益,年底審計需要沖回一部分以前年度損益,憑證怎么做呢?以前做的是,借:以前年度損益調(diào)整,貸:管理費用
老師,以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)時,在借方用紅字嗎?
沖紅去年收入發(fā)票 借:應收賬款(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 銷項稅額(紅字) 還需要做一筆 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整嗎???
老師好,我算出來的稅比電子稅務局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應該是被掛靠方應該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔
你好,請問已計提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務,銷售費用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時扣除
老師,一個運輸公司承接教育局的校車接送小學生業(yè)務,得到的財政補貼,需要給教育局開發(fā)票嗎?
老師,被審計單位簽合同時,多算了20多萬的稅,算問題嗎?
老師,應收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營業(yè)收入/(年初應收賬款+年末應收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個銀行工作試刷卡機的時候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費,我這個憑證要怎么做呢
原分錄是借管理費用,借應交稅費~待認證進項,貸銀行
借銀行? 貸以前年度損益調(diào)整
銀行沒錯,是費用錯了
當時寫費用的金額錯了
借應交稅費~待認證進項? 貸以前年度損益調(diào)整
老師是費用錯了,不應該調(diào)整費用嗎
同學,?貸以前年度損益調(diào)整就是在調(diào)費用啊
就是不該有進項的,做成了進項,只沖減代認證就好是吧
同學,你直接說具體金額吧
就是老師當時做的借費用171.18代認證22.25貸銀行,因為發(fā)票開錯了,進項不能使用,需要調(diào)整,不用這個代認證了
借以前年度損益調(diào)整22.25 貸待認證22.25