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比如上個月初余額2000,物料入庫5000,領(lǐng)料3000,余額應(yīng)該是4000,但是庫房余額每次都會少一點或多一點,要怎么辦呢?可能是4320,也可能是3998,我找?guī)旆繂栐?,他說是同一個物料不同價格采購進來形成的差異,我要如何做賬處理這個差異才能跟庫房一致呢?

2021-10-12 13:58
答疑老師

齊紅老師

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2021-10-12 14:01

同學你好 發(fā)票是怎么開的呢

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快賬用戶5801 追問 2021-10-12 14:06

發(fā)票跟入庫金額是一致的,這個跟物料管理系統(tǒng)有關(guān)系,多次入庫同一樣東西價格不同采購的,出庫時會自動以平均價格出庫,是這個導(dǎo)致的差異,所以每個月的物料庫存余額跟我做的賬都會對不上,每次都會有差異,要怎么解決呢?

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齊紅老師 解答 2021-10-12 14:16

那就要按照發(fā)票來的哦

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快賬用戶5801 追問 2021-10-12 14:18

我知道按發(fā)票上的來?。£P(guān)鍵這個差異要怎么處理呢?可否用成本差異這個科目調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2021-10-12 14:26

差額這個后期收不到做待處理財產(chǎn)損溢

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同學你好 發(fā)票是怎么開的呢
2021-10-12
7 月原材料入庫時按采購單暫估入賬,分錄為借 “原材料 - 暫估”“應(yīng)交稅費 - 待認證進項稅額”,貸 “應(yīng)付賬款 - 暫估”,申報時暫估進項稅額不在申報表體現(xiàn)。10 月取得發(fā)票,先沖銷 7 月暫估分錄,再按發(fā)票金額正式入賬,申報時將發(fā)票信息填入 “進項稅額” 欄次。通過 7 月暫估入庫解決負庫存問題,7 月賬務(wù)上的進項稅款余額在當月申報表不體現(xiàn),10 月調(diào)整后可使賬務(wù)與稅務(wù)系統(tǒng)一致。
2025-04-12
你好; 1. 你們盤點的時候? 都沒有在月末? 最后一天去盤點嗎 ? 那你們怎么來盤點時間選擇的??
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